同學(xué),你好
對(duì),1虛增虛減
借:其他應(yīng)付款_工資50萬(wàn)貸:銀行存款50萬(wàn) 老師沖這個(gè)分錄怎么做了是不是借:事業(yè)支出—工資50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款50萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎?
上月做了一筆借:銀行存款50,貸:應(yīng)收賬款50,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)其中有20應(yīng)該是其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在怎么調(diào)整?
借方應(yīng)收賬款,貸方應(yīng)收賬款,借方應(yīng)付賬款,貸方應(yīng)付賬款,借方其他應(yīng)付款,貸方其他應(yīng)付款,表示意思
甲打了一筆款500萬(wàn)給乙,借其他應(yīng)收乙500萬(wàn),貸銀行存款 甲又幫乙墊付了50萬(wàn)的利息,不過(guò)這50萬(wàn)是通過(guò)乙賬戶付款的,這50萬(wàn)是從500萬(wàn)里面付的,那么是借其他應(yīng)收乙貸其他應(yīng)收乙50嗎
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
我們是一個(gè)小微零企業(yè)。但是里面有個(gè)銷售隊(duì)伍,他們的銷售業(yè)務(wù)的賬要分開記錄,分利潤(rùn),現(xiàn)在銷售隊(duì)伍發(fā)生生成了一筆倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),這個(gè)錢是我們公司付的,做銷售隊(duì)員的你內(nèi)部賬,我要不要寫現(xiàn)金借款單
老師,你好。想問(wèn)一下退休人員幫別人做咨詢,收了服務(wù)費(fèi),這個(gè)匯算清繳的時(shí)候按勞務(wù)報(bào)酬怎么報(bào)個(gè)稅的,是全年總金額*0.8減去6萬(wàn)生存金再計(jì)算的嗎?如果有附加扣除可以再減嗎?
老師搞糊涂了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)借方負(fù)數(shù),是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留底稅。如果借方是正數(shù)表示什么
老師,法人以個(gè)人名義向農(nóng)行貸款191萬(wàn),用于支付公司的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在公司直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬這191萬(wàn)給法人私戶,備注還款可以嗎?
某企業(yè)本月支付當(dāng)月貨款的 60%,支付上月貨款的 30%,支付上上月貨款的 10%,未支付的貨款通過(guò)“應(yīng)付賬款”核算。已知 7 月份貨款為 20 萬(wàn)元, 8 月份貨款為 25 萬(wàn)元, 9 月份貨款為 30 萬(wàn)元,10 月份貨款為 50 萬(wàn)元,老師,這種題好繞呀,有什么技巧沒有?
老師 8月申報(bào)的工資是7月份計(jì)提的工資還是申報(bào)7月實(shí)際發(fā)放6月的工資
老師請(qǐng)問(wèn),公司購(gòu)買摩托車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性抵扣嗎
老師您好!老板請(qǐng)客戶唱歌吃飯,發(fā)票內(nèi)容是酒、娛樂服務(wù),可以憑票入賬吧?怎么做分錄
小微企業(yè)除了享受六稅兩免,還享受所得稅5%的稅率,是嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在租了一間辦公室,是經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票備注的,做賬要怎么寫分錄呢