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老師請幫我看看我這樣做分錄對不對,我們是當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,當(dāng)月15日繳納上月工資,例如:我9月已經(jīng)計(jì)提了工資數(shù)是應(yīng)發(fā)數(shù):2000元,我10號的時(shí)候繳納了社保:個(gè)人400元,單位:600元,做分錄:借:管理費(fèi)用-社保:600,貸:應(yīng)付職工薪酬:600,然后;借:應(yīng)付職工薪酬:600,其他應(yīng)收款-社保400,貸現(xiàn)金:1000元,個(gè)稅:應(yīng)付職工薪酬:100,貸:應(yīng)交個(gè)稅:100,然后:應(yīng)交個(gè)稅:100元,銀存:100元,然后發(fā)工資:應(yīng)付職工薪酬:1500元,銀存:1500元,請老師幫看看,謝謝老師

2020-10-27 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-27 13:41

同學(xué)你好 個(gè)稅不用單獨(dú)計(jì)提,直接和工資一塊就行了

頭像
快賬用戶4307 追問 2020-10-27 14:31

老師,那么計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)數(shù)里面含有個(gè)稅,如果不過度應(yīng)付職工薪酬的話,月底的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)科目就會有余額,這樣可以嗎:

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-27 14:35

工資里面是含個(gè)稅的, 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2?計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 展開

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同學(xué)你好 個(gè)稅不用單獨(dú)計(jì)提,直接和工資一塊就行了
2020-10-27
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-10-29
同學(xué)你好,你的分錄正確。
2022-07-10
同學(xué)你好 這個(gè)分錄給你寫了 用專項(xiàng)應(yīng)付款
2021-07-28
不對。 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資420 借,應(yīng)付職工薪收工資420, 貸其他應(yīng)收款20, 銀行存款400。 個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保屬于工資,企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保不屬于工資。
2025-02-12
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