你之前期初有金額呢,合計是需要加你之前就有的,你之前有100.77萬
我是行政單位工作人員2013年我出差回來報發(fā)票沖扺出差借款25000元,出納要求開現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn)金來還,我便拿支票取了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,今年單位才通知我說我借款還沒有還,我無語了,現(xiàn)在不在該怎么辦,請老師指點下,報銷單子上是實報2.6萬,借2.5萬,我當時對出納說沖抵借款,后補我一千就可以了,但他要2.6萬支票去銀行取現(xiàn)金來還2.5萬,取錢還了后他沒上帳
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
銀行提取了備用金210萬,現(xiàn)金借方余額一共100.77萬,那合計起來一共就是300.77萬,可是我一共才從銀行取出了210萬,老師請問要怎么理解
從辰駿0D0(提問者)謝謝齊老師!還是不太明白,例如:甲開發(fā)公司購買土地支付土地儲備中心岀讓金6000萬元,并取得了出讓金票據(jù),現(xiàn)在甲出售給A一套住房,總價109萬元,開出普票給A,甲公司收到了A銀行存款109萬元時,請教如何做會計分錄?請老師在列分錄時標出金額共2條回復
老師你好!我現(xiàn)在有個一人獨資企業(yè),老板想減少風險,不知道是直接轉有限責任公司好,還是用兩個有限責任公司投資轉成有限責任公司好,想請教一下老師
您好,老師,存貨200是怎么來的呢?
長投權益法下,計算借:長投—損益調整,貸:投資收益分錄時,未實現(xiàn)內(nèi)部損益存貨需要減去,請問為什么存貨減值準備需要加回來
請問6月份憑證的金額有誤,主營業(yè)務收入本來是120,寫成100,然后應交稅費多了20,導致本年利潤少了20,公司使用用友財務軟件,現(xiàn)在7月份要怎么調整?
老師,個人在銀行買賣黃金取得的收益需要繳納什么稅金嗎?是否有相關的政策法條
新入職,發(fā)現(xiàn)餐飲兩公司管理賬戶,出納1個銀行賬戶收付兩家公司流失
您好,請問公司發(fā)票額度因稅務風險協(xié)查被降到1元,如果在電子稅務局網(wǎng)上申請發(fā)票額度,是否需要稅管員審核通過
老師,我用公司賬戶購買一輛二手車,開專票或者開普通發(fā)票可以抵扣稅費嗎
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開票的,每月收費多少比較合適?
老師,我會計分錄這么寫的,出來科目余額表成了負數(shù)?正確的會計分錄應該怎么寫
不是,是領導讓統(tǒng)計賬面上備用金和現(xiàn)金是多少,截至到9月份銀行的備用金一共計提了210萬,然后現(xiàn)金借方余額100.77萬,領導就說那合計一共就是300.77萬,我不明白他說的合計300.77萬是什么意思
現(xiàn)金借方余額100.77萬 這個之前賬上不是有這么多嗎,現(xiàn)在提取了210萬,那這個加進來就是300.77萬?
我的理解是,我一共銀行提取了備用金210萬,那就是現(xiàn)金一共210萬,平時用來報銷,然后現(xiàn)在現(xiàn)金借方有100.77萬,那意思不是應該總共就210萬,用了109.23萬,剩余100.77萬嗎,是我理解錯了?
你說210萬是合并的那這個按你這個理解是對的,那你找對方說下,說是合并的,210萬包括之前100.77萬,
那我這借方余額100.77萬是剩余的錢還是支出的錢啊
沒有支付的,公司還有的這么多??
用了109.23萬 你這個不是用了嗎,這個是用掉的