你好 增值稅稅率是9%
老師。請問一下。關(guān)于銷售雞蛋類型。我司向農(nóng)戶購買雞蛋。農(nóng)戶是給我司開具免稅發(fā)票的吧??我司將購買的雞蛋銷售到超市。那開具發(fā)票時應(yīng)該按照免稅還是按照多少稅率來開具呢。
公司是一般納稅人,從水產(chǎn)養(yǎng)殖戶手中購買水產(chǎn),養(yǎng)殖戶開具免稅發(fā)票,然后我們銷售給客戶,我們按照多少的稅率開票?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,主要經(jīng)營水產(chǎn)養(yǎng)殖,現(xiàn)銷售淡水魚,開票時稅率是多少呢?是免稅的嗎?
我們是一般納稅人,對方是自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶,我們收購回來進(jìn)行初加工銷售給客戶,我們收到農(nóng)民代開的普票按照9%計算抵扣,加工好銷售給客戶是按照13%的稅率算銷項(xiàng)嗎?
老師,我們是銷售初級農(nóng)產(chǎn)品的公司。收購活蝦,加工成蝦仁再賣出。9個點(diǎn)。 公司可以自開收購發(fā)票,但是有些蝦子是從中介(個人)手里收購,這些中介把養(yǎng)殖戶的蝦收過來轉(zhuǎn)賣給我們,我們收購發(fā)票開具的是中介信息,錢也付給中介。但是發(fā)票額巨大,每年兩千萬。這會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?票是不是應(yīng)該開養(yǎng)殖戶的信息
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
那我可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
你好 收到免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣?
按照多少的稅率抵扣呢
你好 直接銷售的是9% 加工高稅率的是按10%