你好 是開的專票還是普票 這樣看怎么做分錄 。 你之前做了什么分錄
老師,我們的一個(gè)客戶上個(gè)月續(xù)租,然后我們給對(duì)方開了發(fā)票,這個(gè)月對(duì)方要部分退租呢,這個(gè)時(shí)候如何處理呢,上個(gè)月開的票我已經(jīng)做賬
老師您好,對(duì)方上個(gè)月寄給我們一張專票,我已經(jīng)抵扣了,但是這個(gè)月了我們老板說東西不要了,都退給她們,現(xiàn)在我問呢處理這張發(fā)票
老師,我想問下,3個(gè)月前對(duì)方給我們開的票,我已經(jīng)驗(yàn)過票,做過帳了,現(xiàn)在對(duì)方退款了,要我把發(fā)票推給他們,這都跨月做過帳,了,如何處理
老師好,我們是銷售方,上兩個(gè)月銷售的產(chǎn)品有一個(gè)產(chǎn)品這個(gè)月對(duì)方給退回來了,當(dāng)時(shí)給開了專票,對(duì)方也已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)月我怎么開發(fā)票?
三月對(duì)方開給我們的發(fā)票 我們付款了 然后他們需要退款一部分 發(fā)票需要退回去他們重開 對(duì)方小規(guī)模 我們一般納稅人 想問下對(duì)方這個(gè)月重開的時(shí)候還能開一個(gè)點(diǎn)嗎還是必須三個(gè)點(diǎn)(專票)
老師,公司新來了2個(gè)員工,應(yīng)發(fā)工資是10000元,那么我在電子稅務(wù)局的社保新繳費(fèi)工資那就填寫10000嗎?
您好老師,法人沒有在稅務(wù)系統(tǒng)里面辦理新企業(yè)開辦,這是不是就沒有開通稅務(wù)登記,
外貿(mào)出口企業(yè)出口未鍛軋海綿鈦,是出口征稅視同內(nèi)銷的吧,查詢代碼沒有什么特殊1和2,確認(rèn)完報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),增值稅填在未開票收入嗎?
法人股東財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開票員可以是同一個(gè)人嗎?
出口貨物報(bào)關(guān)單/代理出口貨物證明(223120240002881472001)在本期《出口貨物收匯情況表》中的(已收匯折人民幣金額+視同收匯折人民幣金額)(256938.84)與出口退(免)稅銷售額折人民幣(203205.02)的差額超出合理范圍,請(qǐng)審核實(shí)際收匯情況。 這個(gè)疑點(diǎn)是正常的吧? 能消除嗎? 收匯是按報(bào)關(guān)單總金額收的,是CIF價(jià), 那個(gè)是FOB價(jià)
請(qǐng)問公司給代理商的返款計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,固定資產(chǎn)提前報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄一系列的怎么做?請(qǐng)?jiān)敿?xì)點(diǎn)
老師,B公司給我們了模具款,然后我們買的模具給他們生產(chǎn)產(chǎn)品,那我們賣給B公司模具該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小企業(yè)準(zhǔn)則今年沖減去年成本要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄?去年成本是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,今年沖減和重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
請(qǐng)問老師如果老板讓從公司公戶上往另一家公司的公戶上打錢,如果沒有業(yè)務(wù)的情況下,這樣做合法嗎,會(huì)有什么不好的后果
老師,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,開的是普票,之前的賬務(wù)處理是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
你好 你小規(guī)模哪有銷項(xiàng)稅 三級(jí)科目。 你們做二級(jí)科目就行了。? 你現(xiàn)在開的普票 。 你就開負(fù)數(shù)發(fā)票 紅沖你們退租的部分 。然后做? 借 主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
嗯嗯,好的,老師負(fù)數(shù)發(fā)票是不是就是紅字發(fā)票啊
你好 嗯是的。 就是紅字發(fā)票哈? ??
嗯嗯,好的
好的 希望能幫到你??