你好; 購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表 ;然后 你 做對(duì)應(yīng)退貨產(chǎn)品的收入紅沖 ; 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;負(fù)數(shù) ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù) ; 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
商貿(mào)公司。一般納稅人,今年8月對(duì)賬時(shí),對(duì)方欠款我們35600元,我們是銷售方,當(dāng)時(shí)19年底有個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有給客戶開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票, 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項(xiàng)發(fā)票多開(kāi)了35600.對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,那現(xiàn)在需要補(bǔ)開(kāi)給客戶14800這個(gè),還是直接讓客戶開(kāi)35600的紅沖給我們?
老師好,我們是銷售方,上兩個(gè)月銷售的產(chǎn)品有一個(gè)產(chǎn)品這個(gè)月對(duì)方給退回來(lái)了,當(dāng)時(shí)給開(kāi)了專票,對(duì)方也已經(jīng)認(rèn)證了,這個(gè)月我怎么開(kāi)發(fā)票?
請(qǐng)教老師,我們是購(gòu)買方一般納稅人的發(fā)票我上2個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個(gè)月對(duì)方銷售退回,我開(kāi)了紅字信息表給銷售方了,請(qǐng)問(wèn)銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對(duì)方嗎?
你好,我是銷售方,對(duì)方上個(gè)月專票沒(méi)認(rèn)證但上賬了,結(jié)果我這個(gè)月給沖紅了,對(duì)方不退上個(gè)月專票怎么辦
我是銷售方,對(duì)方上月的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證但已入賬,這個(gè)月我紅沖了,但是對(duì)方不退上月專票
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
好的,謝謝老師
不客氣的。幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
老師,必須是購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表了我這邊才能紅沖是嗎?
是的。 必須要開(kāi)。 因?yàn)檎J(rèn)證了? ?
明白了老師,謝謝
不客氣的。幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??