同學(xué)你好 不能開一個點了 只能開三個點的專票
老師,你好,我想問一下,我們公司上個月是小規(guī)模這個月變更成了一般納稅人,然后上個月對方給我們開的專票這個月我們發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,然后他們這個月重新給我們開了,請問能抵扣嗎
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發(fā)票,我想請教您一個問題,如果兩年過去了,對方給我們貨款了,但當(dāng)時我們開的是普票,現(xiàn)在對方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們在給對方開具專票
老師我們是小規(guī)模納稅人開票是三個點,對方要求我們開6個點,但是我們只能開三個點給他們,他們打款時候會再扣3個點這樣開出去的收入和收到的不一致怎么辦
三月對方開給我們的發(fā)票 我們付款了 然后他們需要退款一部分 發(fā)票需要退回去他們重開 對方小規(guī)模 我們一般納稅人 想問下對方這個月重開的時候還能開一個點嗎還是必須三個點(專票)
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發(fā)票給我們,對方也答應(yīng)了,但對方說只有3個點的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
可是是三個月的業(yè)務(wù)只是紅沖了重開也不行嗎 對方不愿意咋整
這個你們協(xié)商才可以的哦
老師 對方開給我們的專票 如果只有記賬聯(lián)并且我們已經(jīng)入賬了 發(fā)現(xiàn)抵扣聯(lián)不見了也還木有抵扣 那我們可以直接復(fù)印記賬聯(lián) 后續(xù)來抵扣嗎
同學(xué)你好 這個也可以,只要稅局不查賬就行
那正規(guī)的是不是應(yīng)該打印我的記賬聯(lián)寄給對方讓對方蓋發(fā)票章哇
是的,這個需要蓋章