你好,借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款,這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在這樣調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:管理費(fèi)用?
老師,借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款,這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進(jìn)項(xiàng)稅,,我想著沖紅了,直接做反分錄,是嗎?
老師,我紅沖了之前月份的管理費(fèi),當(dāng)時(shí)是借:—管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:銀行存款,紅沖時(shí)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用,貸:管理費(fèi)-社保費(fèi)那本期更正分錄怎么記呢
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費(fèi),也不確定能不能回票。我當(dāng)時(shí)就直接進(jìn)管理費(fèi)用(借管理費(fèi)用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費(fèi)用(借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金)。現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
你好,12月份我司有筆房租支出的管理費(fèi)用。我忘記做進(jìn)項(xiàng)的賬,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款了,其實(shí)還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),1月份怎么做調(diào)整賬務(wù),涉及跨年,會(huì)用到以前年度損益調(diào)整嗎,還是直接沖
專發(fā)票忘記計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月怎么補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng),分錄怎么做,上個(gè)月有一筆賬需要做進(jìn)項(xiàng)我直接借管理費(fèi)用貸銀行存款,我現(xiàn)在要補(bǔ)提那筆稅怎么做賬
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
發(fā)票我貼到6月份憑證里
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎
老師沒(méi)有了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師幫我看看這張憑證,保險(xiǎn)個(gè)人部分余額,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)
你好,你提供的圖片,看不出其他應(yīng)收款科目余額是負(fù)數(shù)啊
老師這張
你好,是因?yàn)槟闫渌麘?yīng)收款貸方發(fā)生額超過(guò)了借方發(fā)生額,所以會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)的?
老師,計(jì)提的工資數(shù)額跟發(fā)放數(shù)是一樣的,
那我應(yīng)該查看計(jì)提數(shù)碼
你好,你第一個(gè)圖片其他應(yīng)收款借方發(fā)生額是1200多,第二個(gè)圖片其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額是2400多,負(fù)數(shù)就是這樣形成的?
老師,第一張我發(fā)錯(cuò)了,那是8月扣繳社保費(fèi)的
你好,那麻煩提供一張正確的圖片,謝謝
老師,對(duì)不起
你好,那麻煩提供一張正確的圖片,謝謝
老師這是8月份發(fā)工資的
你好,如果之前沒(méi)有發(fā)生其他應(yīng)收款業(yè)務(wù),你計(jì)入其他應(yīng)收款貸方,當(dāng)然會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額負(fù)數(shù)啊?
是因?yàn)闆](méi)有計(jì)提的原因嗎
你好,是因?yàn)闆](méi)有做繳納社保分錄導(dǎo)致的?