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老師,借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款,這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進(jìn)項(xiàng)稅,,我想著沖紅了,直接做反分錄,是嗎?

2020-10-26 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-26 15:10

你好,借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款,這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在這樣調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:管理費(fèi)用?

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:12

發(fā)票我貼到6月份憑證里

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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:12

你好,是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:13

老師沒(méi)有了

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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:13

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:14

老師幫我看看這張憑證,保險(xiǎn)個(gè)人部分余額,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)

老師幫我看看這張憑證,保險(xiǎn)個(gè)人部分余額,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:14

你好,你提供的圖片,看不出其他應(yīng)收款科目余額是負(fù)數(shù)啊

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:17

老師這張

老師這張
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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:18

你好,是因?yàn)槟闫渌麘?yīng)收款貸方發(fā)生額超過(guò)了借方發(fā)生額,所以會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)的?

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:21

老師,計(jì)提的工資數(shù)額跟發(fā)放數(shù)是一樣的,

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:21

那我應(yīng)該查看計(jì)提數(shù)碼

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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:23

你好,你第一個(gè)圖片其他應(yīng)收款借方發(fā)生額是1200多,第二個(gè)圖片其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額是2400多,負(fù)數(shù)就是這樣形成的?

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:27

老師,第一張我發(fā)錯(cuò)了,那是8月扣繳社保費(fèi)的

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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:27

你好,那麻煩提供一張正確的圖片,謝謝

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:28

老師,對(duì)不起

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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:28

你好,那麻煩提供一張正確的圖片,謝謝

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:30

老師這是8月份發(fā)工資的

老師這是8月份發(fā)工資的
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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:31

你好,如果之前沒(méi)有發(fā)生其他應(yīng)收款業(yè)務(wù),你計(jì)入其他應(yīng)收款貸方,當(dāng)然會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額負(fù)數(shù)啊?

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快賬用戶7330 追問(wèn) 2020-10-26 15:33

是因?yàn)闆](méi)有計(jì)提的原因嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-26 15:34

你好,是因?yàn)闆](méi)有做繳納社保分錄導(dǎo)致的?

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2020-10-26
同學(xué)你好 沒(méi)有發(fā)票的話直接調(diào)增就行了 分錄沒(méi)事
2020-12-17
是的,就是那樣做就行
2025-03-21
你好,1月用到以前年度損益調(diào)整
2021-02-06
同學(xué)你好,是可以的;
2020-10-10
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