查賬征收的嗎 還是核定的
老師您好!我朋友開了家蔬菜店,屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè),這個(gè)季度開了160萬元的票,增值稅是免交的,但個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是不免的,那這個(gè)稅怎么交?用怎樣的方法才能少交點(diǎn)個(gè)稅?
老師,免交增值稅公司開的是免稅普通發(fā)票,不能開具專用發(fā)票,也不能抵扣。現(xiàn)在公司拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,但是新增的這個(gè)主營(yíng)項(xiàng)目不是免交增值稅的項(xiàng)目,對(duì)方需要我們開具專用發(fā)票給他們。這樣可以申請(qǐng)專用發(fā)票嗎?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致連免稅得那個(gè)營(yíng)業(yè)收入也變成要交稅了?。?/p>
老師,我有一個(gè)經(jīng)營(yíng)部,這個(gè)季度轉(zhuǎn)為查賬賬收了,但交的是個(gè)人所得稅,如何計(jì)提個(gè)人所得稅,分錄怎么做,我上個(gè)季度是暫估的費(fèi)用,交了4000元個(gè)人所得稅,經(jīng)營(yíng)部是不是也和企業(yè)一樣,到5月份匯算時(shí)可以調(diào)整?
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
查賬征收
根據(jù)你們的利潤(rùn) 你們的蔬菜有購(gòu)入的發(fā)票嗎
沒有的呦
得有發(fā)票的 讓銷售方給你開發(fā)票
在農(nóng)民手里收的,開不了票
個(gè)人去稅務(wù)局代開 不交稅
我這邊農(nóng)產(chǎn)品在稅務(wù)局做了備案的,增值稅不交,但個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅要交
是的 就是不需要交增值稅 自產(chǎn)自銷的不交稅 開發(fā)票就可以
但要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那怎么交呀
安利潤(rùn) )利潤(rùn)-投資者扣除費(fèi)用)*稅率-速算扣除