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上月多計提成本,本月不做沖銷要怎么調(diào)整呢?調(diào)整分錄怎么寫?還有調(diào)整和沖銷區(qū)別很大嗎?哪個做法更好呢?

上月多計提成本,本月不做沖銷要怎么調(diào)整呢?調(diào)整分錄怎么寫?還有調(diào)整和沖銷區(qū)別很大嗎?哪個做法更好呢?
2020-10-26 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-26 10:25

你好 你這個月可以少結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2730 追問 2020-10-26 10:26

那會計分錄應該怎么寫呢

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快賬用戶2730 追問 2020-10-26 10:27

謝謝老師,麻煩您了

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齊紅老師 解答 2020-10-26 10:37

比如你的成本這個月應該是10 上月多結(jié)轉(zhuǎn)了2 這個月借主營業(yè)務成本8 貸應付帳款

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快賬用戶2730 追問 2020-10-26 10:39

好的,明白了,謝謝老師,么么

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齊紅老師 解答 2020-10-26 10:42

不用客氣工作愉快

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你好 你這個月可以少結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-26
不需要使用以前年度損益調(diào)整,沒有跨年,直接紅沖重新做就可以, 或者是貸主營業(yè)務收入 貸銷項稅額 負數(shù)
2020-12-28
你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?
2023-07-29
你好,暫估了多少就沖多少只可以
2025-04-19
同學你好,這種情況的話,可以在四月份進行調(diào)整處理。直接做分錄調(diào)整即可。先把三月入庫沖回,再把成本加上去,做入庫產(chǎn)成品處理。
2022-05-26
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