你好,你開的專票還是普票的?之前交了稅款嗎?
請問,我小規(guī)模企業(yè),19年第四季度代開的普通發(fā)票102000元,2020年一季度沖紅了這102000元,然后代開了專票3000元,專票稅款已繳,請問增值稅申報表怎么填,賬務處理怎么弄
請問如果小規(guī)模第二季度超出30萬,第三季度紅沖第二季度部分普票銷售額且第三季度銷售額不超出30萬,請問這部分紅沖的銷售額是可以退稅的嗎,可以通過第三季度報表申報解決?
小規(guī)模19年的銷售票,2020年第四季度怎么紅沖?如果第四季度收入未超過紅沖輸,怎么申報?
小規(guī)模企業(yè),2020年12月沖紅了2019年的發(fā)票和2020年1月的發(fā)票,現(xiàn)在申報2020年第四季度增值稅應給怎么填寫?關鍵是2020年第四季度總開具了476250.49。都是1%的稅費,沖紅了194174.76,都是3%的稅費?,F(xiàn)在稅費多多交了1062.73。這個怎么處理?
小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在申報第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負數(shù)銷售額該怎么申報呢
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務,應該如何做財務分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔自己的部分。。 分完之后,需要做賬務處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產經營租賃服務,匯算清繳收入是填勞務收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調整了,可是調整了又影響非限定行凈資產,然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權益?
公司廠區(qū)內使用的挖掘機和裝載機是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時候收入費用多做了,然后20年的時候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調整,可是他會影響非線性資產,然后會造成資產負債表業(yè)務活動表的數(shù)據是不一致的,就是非限定性凈資產不一樣的,那這個怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時是個馬大哈的人,對數(shù)據不敏感,考稅務師是不是一個好的選擇,沒有那么精細化,不喜歡做賬,給別人做財稅咨詢
是不是計算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計算人民幣,還是按收入的第一個工作日匯率來計算人民幣,
老師,我公司有個股東另外成立了一個經營部,但和我公司沒關系,但這個人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關聯(lián)
微信掃碼加老師開通會員
普票,之前沒交過增值稅?
把發(fā)票收回來,然后直接在開票系統(tǒng)里面點附屬發(fā)票,根據提示操作開負數(shù)發(fā)票,如果第四季度是負數(shù),銷售額在第十欄填寫負數(shù),銷售額自己申報不了的,去稅務局報。