需要找你稅局要是退稅,一般是抵減后面需要交增值稅,第三季度紅沖第二季度部分普票銷售額且第三季度銷售額不超出30萬 這個(gè)按不超過30萬填寫10欄就可以
請(qǐng)問如果小規(guī)模第二季度超出30萬,第三季度紅沖第二季度部分普票銷售額且第三季度銷售額不超出30萬,請(qǐng)問這部分紅沖的銷售額是可以退稅的嗎,可以通過第三季度報(bào)表申報(bào)解決?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
老師你好!小規(guī)模納稅人,第三季度開始有銷售,申報(bào)總額40萬,包括開普通發(fā)票30萬,無票10萬,這期第四季度開10萬普通發(fā)票,沖銷的是第三季度無票的10萬,那第四季度申報(bào)按0嗎
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬,第二個(gè)月8萬,第三個(gè)月5萬,季度不超過30萬是不是也可以免增值稅?
小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在申報(bào)第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額該怎么申報(bào)呢
存貨有盤盈和盤虧,都是做到管理費(fèi)用里面的,所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師一般納稅人企業(yè)在僅銷售貨物的情況下原則上,增值稅主表第一欄次的一般項(xiàng)目下本年累計(jì)數(shù)是不應(yīng)該=第二欄次本年累計(jì)數(shù)+第一欄次本月累計(jì)數(shù)呢
1月暫估入庫,4月發(fā)票收到,4月分錄應(yīng)該怎樣做?1月的入庫已結(jié)轉(zhuǎn)成本。是否在4月沖銷1月的2筆分錄,暫估購(gòu)入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
老師,我公司離職一個(gè)員工,這個(gè)員工簽的協(xié)議是自愿離職,但是公司也給了幾個(gè)月的公司補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金可以免征個(gè)人所得稅嗎,需要什么憑證嗎
老師,我公司是外貿(mào)商貿(mào)公司,是一般納稅人,我們進(jìn)口貨物然后內(nèi)銷,請(qǐng)問取得的海關(guān)繳款書可以勾選抵扣嗎
老師們好,北京社保費(fèi)管理客戶端,提示有未申報(bào)工資的繳費(fèi)人,需要前往工資申報(bào)模塊申報(bào)。我想問,這個(gè)工資申報(bào)模塊在哪里找到???
個(gè)人租房子公戶付款不開票,怎么平掉呢?
我開建筑服務(wù),地點(diǎn)是泰國(guó)那邊,跨區(qū)域那邊選否可以嗎
本月有銷售,預(yù)估成本,這個(gè)成本怎么做憑證
你好老師,車隊(duì)購(gòu)買的行車記錄儀記什么科目合適
第三季度都開的專票
紅字也是專票嗎,那這個(gè)是藍(lán)-紅字填寫2行=主表1行就可以
紅字是普票
這個(gè)需要去稅局大廳申報(bào)了,按理是可以抵減,這個(gè),1 ,專票填寫2行 ,普通發(fā)票填寫3行 主表第一欄是按差額填寫,這樣去申報(bào)交稅,或者是2 專票填寫2行,普通發(fā)票紅字不填寫,沒有開別的話,這個(gè)之前多交填寫倒數(shù)第2欄預(yù)繳增值稅下面,這個(gè)去抵減,你看你們稅局那邊讓抵減不沒有開別的普通發(fā)票藍(lán)字話,
謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了,你看你們大廳那邊咋說的,
帶上公章,空白申報(bào)表帶上幾份 ,身份證帶上
老師你太好了
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了 一般是可以抵減的,之前因?yàn)榻贿^稅了 你把之前2季度也帶上說你們 交過稅了