增值稅申報表你問是2020年1季度嗎,這個開專票填寫1行等于2行,最后應納稅額為0 這個普通發(fā)票我看學員反饋說問稅局直接0,不填寫小微企業(yè)免稅額這個負數(shù),這個沒有開別的發(fā)票話,賬務處理,借應收 -102000貸主營業(yè)務收入-102000 /(1%2B3%)應交增值稅-102000 /(1%2B3%)*3% 假設開3% ,專票做借應收 3000 貸主營業(yè)務收入,3000 /(1%2B3%)應交增值稅,3000 /(1%2B3%)*3%
請問,我小規(guī)模企業(yè),19年第四季度代開的普通發(fā)票102000元,2020年一季度沖紅了這102000元,然后代開了專票3000元,專票稅款已繳,請問增值稅申報表怎么填,賬務處理怎么弄
請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報該如何填寫?
老師,請教一下 我們是小規(guī)模納稅人,第二季度代開專票95604.9元,不含稅94658.32元,自開普票44679.7,我申報好增值稅后怎么顯示增值稅要交4732.92元,代開專票的當時在稅局開票就繳清了,季收入沒超過45萬元呢
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細表?
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開了38萬,繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬,重新開30萬專票,請問這個30萬的專票增值稅,可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎?后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報表,但第一季度增值稅報表帶出數(shù)據(jù)沒變,沒有退稅數(shù)據(jù)出現(xiàn)依然要繳稅,如何處理?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉期都是指什么
老師,五一放假調休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
交稅做借應交增值稅,3000 /(1%2B3%)*3% 貸銀行
那紅沖的普票,應交稅費季末就是負數(shù),留到下一季還是怎么處理掉
先不處理,就掛負數(shù),后續(xù)這個開發(fā)票普通發(fā)票也不轉營業(yè)外收入,這個用這個去沖掉這個
申報我建議你問下你稅局口徑,這個不一定各地是一樣的
哦哦,好的
不一定這個學員反饋會適合你們那邊