你好 正常做分錄就可以了,維護費發(fā)票 借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借 應交稅費-減免稅款 280 借 管理費用 -280
老師好請教一下,計提增值稅 ,銷項減進項剩余金額,還是在減去上期留底,還有280元稅控盤維護費,結轉增值稅分錄
9月份銷項稅大于進項稅,而且還有一張稅控維護費280元,應該怎么做分錄
企業(yè)本月取得稅控盤維護費的發(fā)票,并且進項稅額大于銷項稅額,月底不需要做結轉,那進項稅額和銷項的余額怎么辦
本月付稅控系統(tǒng)維護費280元,收到發(fā)票,但是本月進項大于銷項,會計分錄怎么做,報稅時減免表需要填嗎
銷項58470.14 進項55466.03 有個稅控盤維護費減免280 一般納稅人的會計分錄怎么做
老師,工會經(jīng)費銀行賬戶是獨立的,但是會費收入可以計入公司的營業(yè)外收入嗎
老師23的進項發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當時簽訂合同時未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務費,還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會計說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯了?所屬期就是當月所發(fā)生的單據(jù)準確無誤
麻煩圖片這個老師說下謝謝
收入對不上是有營業(yè)外收入
我們有一個員工社保都是員工交的,有一個員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個稅手續(xù)費返還會計分錄怎么做,申報了增值稅
那未交增值稅不就是高了280元嗎
我的意思能不能把這個減免和轉出未交增值稅放在一個分錄里
你好 未交增值稅是減少了280元的。
老師,我9月份進項60442.29 銷項58384.38 差額2069.91 稅控維護費280 老師你給我個具體分錄
你好? 借? 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 60442.29? ?貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60442.29? ?借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 58384.38? 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 58384.38? 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 280? 貸 應交稅費-減免稅額 280
老師,現(xiàn)在的印花稅是做在管理費用里,還是做在營業(yè)稅金及附加里
你好 印花稅屬于稅金及附加科目。
老師,還有一個小問題,就是2019年打9月份有幾張出差住宿開的專票,回來把票搞掉了,當月抵扣了,現(xiàn)在沒票,我想轉出,怎么備注,怎么做分錄。
你好 直接摘要寫清楚就可以了 分錄 借 費用? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出