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9月份銷項稅大于進項稅,而且還有一張稅控維護費280元,應該怎么做分錄

2020-10-25 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-25 10:13

你好 正常做分錄就可以了,維護費發(fā)票 借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借 應交稅費-減免稅款 280 借 管理費用 -280

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快賬用戶8869 追問 2020-10-25 10:14

那未交增值稅不就是高了280元嗎

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快賬用戶8869 追問 2020-10-25 10:15

我的意思能不能把這個減免和轉出未交增值稅放在一個分錄里

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齊紅老師 解答 2020-10-25 10:15

你好 未交增值稅是減少了280元的。

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快賬用戶8869 追問 2020-10-25 10:21

老師,我9月份進項60442.29 銷項58384.38 差額2069.91 稅控維護費280 老師你給我個具體分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-25 10:25

你好? 借? 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 60442.29? ?貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60442.29? ?借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 58384.38? 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 58384.38? 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 280? 貸 應交稅費-減免稅額 280

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快賬用戶8869 追問 2020-10-25 10:52

老師,現(xiàn)在的印花稅是做在管理費用里,還是做在營業(yè)稅金及附加里

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齊紅老師 解答 2020-10-25 10:54

你好 印花稅屬于稅金及附加科目。

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快賬用戶8869 追問 2020-10-25 11:18

老師,還有一個小問題,就是2019年打9月份有幾張出差住宿開的專票,回來把票搞掉了,當月抵扣了,現(xiàn)在沒票,我想轉出,怎么備注,怎么做分錄。

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齊紅老師 解答 2020-10-25 11:20

你好 直接摘要寫清楚就可以了 分錄 借 費用? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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你好 正常做分錄就可以了,維護費發(fā)票 借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借 應交稅費-減免稅款 280 借 管理費用 -280
2020-10-25
使用先后順序自己決定就可以,先用后用都可以。
2023-09-12
您好,可以暫時不填寫,等到抵扣的時候在填寫,謝謝!
2020-12-03
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2021-03-31
1、納稅人購買金稅盤的會計分錄, 借:管理費用, 貸:銀行存款(或現(xiàn)金), 2、月底的會計處理,由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金—未交增值稅(一般納稅人), 貸:管理費用
2022-08-11
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