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您好老師,實(shí)收金額低于開票金額,差額部分應(yīng)該怎么做賬?

2020-10-24 17:37
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-24 17:37

您好 少收款的部分會(huì)開紅字發(fā)票嗎

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快賬用戶3140 追問 2020-10-24 17:40

不會(huì)開紅字發(fā)票 老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-24 17:41

那收到的款項(xiàng)可以計(jì)入營業(yè)外支出科目

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您好 少收款的部分會(huì)開紅字發(fā)票嗎
2020-10-24
同學(xué),是什么原因造成的差額
2020-10-12
你好,開票金額比實(shí)際收款金額多了6分錢 借:銀行存款,營業(yè)外支出0.06?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-08-10
同學(xué)你好,不再收取的部分,如果是抹零款項(xiàng),計(jì)入管理費(fèi)用;
2020-10-21
同學(xué)你好 差額的發(fā)票根據(jù)實(shí)際的發(fā)票內(nèi)容做賬
2020-10-16
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