你好 多計提的,做反分錄沖掉
#老師,多計提了“制造費用-工資“,本月做沖減的時候需要沖減成本嗎?因為這個制造費用最終轉(zhuǎn)入了成本?#
老師,我之前把固定資產(chǎn)錯進制造費用了,我現(xiàn)在把制造費用紅沖了,但是我之前的制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個分錄,把制造費用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進的制造費用,不就相當(dāng)于沒減少么
老師,我制造費用多進了3萬元,我這個月做成本的時候沖回來,得怎么沖?因為多進的制造費用已經(jīng)進生產(chǎn)成本里了,生產(chǎn)成本又進庫存商品了,庫存商品又進主營業(yè)務(wù)成本了,我是按原路沖回來,還是怎樣
之前計提制造費用工資計提多了,這個月沖減了,然后制造費用轉(zhuǎn)成本的時候,是不是也要相應(yīng)沖減成本,因為上個月結(jié)轉(zhuǎn)多了
把一年的銷售費用-運輸費轉(zhuǎn)到制造費用里面去,要怎么轉(zhuǎn)?每個月已經(jīng)轉(zhuǎn)損益了,先要沖減損益,再把一年的銷售費用沖紅改成制造費用嗎?現(xiàn)在我這么做了以后利潤表銷售費用對不上。多出來我沖紅損益的金額,不知道要怎么調(diào),制造費用也轉(zhuǎn)入成本了
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費用利潤表里是負數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
老師,那沖減制造費用的同時也做一筆沖減主營業(yè)務(wù)成本的分錄嗎?這個我不太明白?
借 應(yīng)付職工薪酬 貸制造費用-工資