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會計(jì)學(xué)堂在講內(nèi)外賬時(shí),有一個(gè)例子:有一筆應(yīng)收賬款99元,對方給我方100元,還明確說多給的1元不要了。在做外賬時(shí),記貸方庫存現(xiàn)金1元。我想問:這種處理方式,作為出納月末如何做到庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符呢?

會計(jì)學(xué)堂在講內(nèi)外賬時(shí),有一個(gè)例子:有一筆應(yīng)收賬款99元,對方給我方100元,還明確說多給的1元不要了。在做外賬時(shí),記貸方庫存現(xiàn)金1元。我想問:這種處理方式,作為出納月末如何做到庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符呢?
2020-10-24 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-24 09:22

你好 借銀行存款 100 貸 應(yīng)收賬款99 營業(yè)外收入1

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快賬用戶7219 追問 2020-10-24 09:24

你做的內(nèi)賬分錄,外賬是貸方庫存現(xiàn)金。麻煩你看一下我發(fā)的圖片。

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齊紅老師 解答 2020-10-24 09:29

外賬的話 建議走營業(yè)外收入,否則出納對不上

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快賬用戶7219 追問 2020-10-24 09:32

你怎么和學(xué)堂老師講的不一樣呢?外賬做營業(yè)外收入要多交所得稅,你不知道嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-24 09:34

對的 ,如果你計(jì)入庫存現(xiàn)金,那么出納就要找1元發(fā)票沖掉

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快賬用戶7219 追問 2020-10-24 09:38

不知道你說的什么?這個(gè)1元實(shí)際未支付出去,而外賬貸方記1元。期末如何做到賬實(shí)相符? 給我正面回答。

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齊紅老師 解答 2020-10-24 09:50

你好 借銀行存款 100 貸 應(yīng)收賬款99 營業(yè)外收入1 如果你貸庫存現(xiàn)金,那么需要1元發(fā)票或收據(jù)

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快賬用戶7219 追問 2020-10-24 09:53

說了半天,和沒回答一樣。你可能沒做過內(nèi)外賬。

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齊紅老師 解答 2020-10-24 09:56

那你可以問問其他老師 或者直接@講課老師

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你好 借銀行存款 100 貸 應(yīng)收賬款99 營業(yè)外收入1
2020-10-24
你好,既然都分內(nèi)外賬了,現(xiàn)金賬實(shí)肯定就是不相符的
2020-10-24
您好! 1:暫估入庫,暫不考慮增值稅。 借:庫存商品100 貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款100
2020-12-17
你這是內(nèi)賬還是外賬的賬務(wù)處理,正常做收入會有相對應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額
2021-09-19
你好,你這個(gè)情況需要做2套賬,根據(jù)你們領(lǐng)導(dǎo)的思路正常確認(rèn)收入成本做一套,根據(jù)一般實(shí)操要求的開發(fā)票才確認(rèn)收入成本做一套賬的
2024-05-09
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