你好, 那就今年確認(rèn)收入
老師好,請問去年預(yù)開的發(fā)票,款項和業(yè)務(wù)發(fā)生都在今年,那是在去年開票了就確認(rèn)收人,還是在今年確認(rèn)呢?
你好,去年四季度的收入,今年一季度才開發(fā)票,可以今年一季度確認(rèn)收入嗎?那去年四季度發(fā)生的成本也在今年一季度確認(rèn)收入后確認(rèn)可以嗎
請問老師,砂石公司去年確認(rèn)了未開票收入,今年開去年的發(fā)票,那今年要怎么做賬呢?
公司去年11月支付了一筆25萬元的設(shè)計服務(wù)費(fèi)款項,但是發(fā)票今年2月才拿到,費(fèi)用是需要確認(rèn)在去年的,去年支付款項,先確認(rèn)費(fèi)用 到今年收到發(fā)票,整體分錄怎么做??
老師,請問去年開票后,沒有做主營業(yè)務(wù)收入,收入掛在預(yù)收賬款科目,今年還能再確認(rèn)收入嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師好,一般納稅人不報財務(wù)報表也可以直接報企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺,總的是1臺,收到0.3我按哪個提折舊,同一臺固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應(yīng)該對進(jìn)項金額和銷項金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬,一年服務(wù)結(jié)束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個科目填,管理費(fèi)用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項
銀行付給個人的往來賬怎么做呢
1.開票 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2今年確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
那之前的會計已經(jīng)在去年做主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入了,今年所得稅匯算清繳的時候這部分怎么調(diào)呢
如果金額不大,可以不用考慮的
金額很大啊,預(yù)開了400萬呢
為什么要提前開票呢?具體是什么業(yè)務(wù)呢
客戶要求預(yù)開,勞務(wù)外包預(yù)開明年的,完成客戶預(yù)算
建議:確認(rèn)收入最好與開票一致。
像這種情況匯算清繳的時候就沒法不確認(rèn)親收入了是嗎
是的,不然稅務(wù)局會找麻煩的 開票和確認(rèn)收入最好保持一致
意思是放在預(yù)收也有風(fēng)險嗎?
是的,你的理解很對