同學(xué)你好 是系統(tǒng)之間調(diào)用的問題 主表沒有從明細表取數(shù)
企業(yè)所得稅申報是減免所得稅額那一項和減免所得稅額明細表中數(shù)字不一樣是什么情況?主表中減免所得稅額一直是0,明細表則是具體數(shù)字
匯算清繳, 減免所得稅優(yōu)惠明細表,第一行,符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,填什么? 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,這個表是不是不用填,系統(tǒng)自動帶數(shù)據(jù)?
匯算清繳減免所得稅優(yōu)惠明細表中的第一行減免企業(yè)所得稅金額怎么計算?
你好,老師,申報企業(yè)所得稅匯算時填報減免所得稅優(yōu)惠明細表一直默認不變,怎么回事,不管應(yīng)納稅所得額調(diào)動,都是那個數(shù),現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額為0,減免稅明細表數(shù)據(jù)大于0,導(dǎo)致主表保存不了
免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表,所得減免優(yōu)惠明細表,減免所得稅優(yōu)惠明細表,稅額抵免優(yōu)惠明細表,都是什么意思,這4個企業(yè)如何選填嗎?
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
那我這個怎么辦?申報的時候一直提示這個數(shù)據(jù)不一致,申報提交不了
不能手動更改的話 先把明細表刪除數(shù)據(jù) 提交申報 下周一去辦稅廳更正