您好 要去稅務(wù)大廳作廢
電子稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票開好了發(fā)現(xiàn)單位選錯(cuò)了,稅費(fèi)已扣,發(fā)票未給客戶,怎么操作,作廢還是紅充?
請問老師,專用發(fā)票稅局代開的,發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了怎么辦?可以電腦操作嗎?還是要到稅局去?
老師你好,如果我想開個(gè)普通發(fā)票的話,去稅務(wù)局代開,我需要帶什么東西過去呢?代開普通發(fā)票了自己的電腦可以操作嗎?
老師好,請問在電子稅務(wù)局申請的代開增值稅專用發(fā)票如果開錯(cuò)了,要作廢是得去注冊地稅務(wù)局辦理嗎?那稅金怎么退呢?
負(fù)數(shù)電子發(fā)票開錯(cuò)了怎么辦?就是銷售方的地址填錯(cuò)了,要怎么辦呀,可以作廢嗎?還是要跑去稅務(wù)局?
怎么從戶轉(zhuǎn)200萬出來比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費(fèi)稅的稅率多少
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費(fèi)發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時(shí)候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時(shí)還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會怎么樣
老師,公司要設(shè)營業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動(dòng)合同一年多了 我是被迫離職 但也進(jìn)行友好交接了 一年期間和前公司沒有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說會刑事起訴我 后求問前同事說是因?yàn)槲覜]接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導(dǎo)致和公司往來款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護(hù)自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報(bào)24年的印花稅怎么處理呢 未申報(bào)里面查詢到24的營業(yè)賬簿印花稅未申報(bào) 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無數(shù)據(jù)
你好,我們是國有企業(yè),我公司會計(jì)每月從銀行取出錢,注明備用金或工資,會計(jì)取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補(bǔ)助,可以嗎?
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