同學(xué)你好 只有鹽業(yè)有價(jià)外補(bǔ)貼 不含增值稅的 直接乘就可以
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月從煙農(nóng)手中收購煙葉用于生產(chǎn)煙絲,收購憑證上注明收購價(jià)款60萬元,價(jià)外補(bǔ)貼6萬元,將煙葉運(yùn)回企業(yè)支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。則該卷煙生產(chǎn)企業(yè)2019年10月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬元。 A 10.3 B 9.43 C 9.60 D 8.01 老師這個(gè)答案里的10%是什么稅的稅率啊
麻煩老師解答一下!上午考試我回憶起來一個(gè)說煙葉稅:價(jià)款10萬,價(jià)外補(bǔ)貼1萬!然后問交多少增值稅還是煙葉稅! 我選了把這1萬補(bǔ)貼補(bǔ)貼減下來!不知道對(duì)沒有!稅率是給的有的加了這1萬有的直接10萬
老師,這道題咋算,煙葉還有價(jià)外補(bǔ)貼,都什么產(chǎn)品有價(jià)外補(bǔ)貼呀,補(bǔ)貼多少,另外這個(gè)價(jià)格不用除以增值稅稅率嗎,直接乘?
老師,問題一,公式一看不明白。問題二,如果題目說具有商業(yè)實(shí)質(zhì),那入賬價(jià)值就直接公允價(jià)加達(dá)到預(yù)定用途前的雜費(fèi)?問題三,這個(gè)題沒有說甲公司收到不含稅補(bǔ)價(jià)40萬元,為什么公式一這么算。另外,如果題目說,不具備商業(yè)實(shí)質(zhì),除了交稅考慮公允價(jià),算入賬只用賬面,不考慮公允價(jià)。是這樣嗎?
【例題7·單選題】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年1月向農(nóng)民收購一批煙葉,向農(nóng)民支付收購價(jià)款50萬元并開具收購發(fā)票,同時(shí)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10萬元;將該批煙葉運(yùn)往乙加工廠(一般納稅人)委托其加工煙絲,取得運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票注明的含稅運(yùn)費(fèi)1.09萬元,支付含稅加工費(fèi)5萬元取得增值稅專用發(fā)票。假定乙加工廠無同類產(chǎn)品對(duì)外銷售價(jià)格,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。乙加工廠當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為( )。 A.22.62萬元 B.21.67萬元 C.29.71萬元 D.21.24萬元 【答案】C 【解析】組成計(jì)稅價(jià)格=(材料成本+加工費(fèi))/(1-比例稅率),本題支付的運(yùn)費(fèi)應(yīng)計(jì)入材料成本中但應(yīng)當(dāng)剔除增值稅。加工費(fèi)也應(yīng)當(dāng)不含增值稅。 乙加工廠當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅={[(50+10)+50×(1+10%)×20%]×90%+1.09÷(1+9%)+5÷(1+13%)}/(1-30%)×30%=29.71(萬元)老師這個(gè)90%是啥意思
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
老師,想請(qǐng)教一下,公司入職不給員工上社保是不是可以投訴?還有老板做賬用的是假工資,是不是也可以一起投訴
名義還款給經(jīng)理1萬,實(shí)際需要走賬退回,這是什么意思,什么原理
請(qǐng)問準(zhǔn)備去國企平臺(tái)公司會(huì)計(jì)工作,學(xué)習(xí)哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件啊
老師,公司一直用其他應(yīng)付款跟經(jīng)理借錢還錢,用這些錢買禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬,這是為什么,什么原理
老師,公司一直用其他應(yīng)付款跟經(jīng)理借錢還錢,用這些錢買禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬,這是為什么,什么原理
老師好,電子營業(yè)執(zhí)照的證照管理員 可以登錄北京電子稅務(wù)局嗎? 如果可以,操作步驟是怎樣的? 如果不可以,那證照管理員是需要給自己開通辦稅員權(quán)限嗎,如何操作呢?謝謝
老板有5個(gè)小餐飲店,還有2個(gè)有別人一起做的股份有限公司。都是小規(guī)模。想做一個(gè)總公司。這樣下面的小公司都算作分公司,對(duì)老板的利益有影響嗎?
老師員工意外險(xiǎn)的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
收購價(jià)款這四個(gè)字沒有增值稅,所有產(chǎn)品都可以用到吧。只要出現(xiàn)這四個(gè)字我就理解為不含增值稅
收購價(jià)款這四個(gè)字沒有增值稅, 所有農(nóng)產(chǎn)品都可以用到
好的,辛苦,老師。另外計(jì)算代收代繳消費(fèi)稅的時(shí)候,煙葉稅要包含在里面嗎
而且計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是直接乘以稅率,可為什么計(jì)算消費(fèi)稅的時(shí)候煙葉成本還要除以1-10%呢
計(jì)算代收代繳消費(fèi)稅的時(shí)候,煙葉稅要包含在里面 計(jì)算消費(fèi)稅的時(shí)候煙葉成本還要除以1-10%,是因?yàn)?0%的增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅了
延期付款利息收入為啥要除以13%呢,不應(yīng)該是百分之六嗎
題目里邊是按照價(jià)外費(fèi)用確認(rèn)稅率的 價(jià)外費(fèi)用根據(jù)主要業(yè)務(wù)的稅率 主要業(yè)務(wù)是銷售 所以價(jià)外費(fèi)用是13%