比如,公司有費(fèi)用經(jīng)理先墊付了
借:費(fèi)用或成本
貸:其他應(yīng)付款-經(jīng)理
如果沒有還,就會(huì)很多,所以公賬上面有錢就要還了
你好,老師,由于我公司存在某些原因,公戶的款轉(zhuǎn)老板的卡上,做賬時(shí)分錄是借其他應(yīng)收款―XX,貸銀行存款這樣寫嗎?還是我們付的有些費(fèi)用,直接是老板的卡付出去,但是那個(gè)錢是原來公戶里的錢,這個(gè)要怎么做賬,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款―XX.這樣沖減對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,公司原本欠某人30000元錢,記得其他應(yīng)付款,后來有別人替公司把這筆錢還給這個(gè)人了,但這筆錢沒有經(jīng)過我司賬戶而是直接轉(zhuǎn)賬給債權(quán)人,這個(gè)是借其他應(yīng)付款,貸也是其他應(yīng)付款嗎?憑證后面應(yīng)該附上那些票據(jù)?
老師 請(qǐng)問公司注銷欠法人求他應(yīng)付款4萬元,賬上錢只剩下1萬元,還給法人一萬,還欠3萬,公司申請(qǐng)注銷,這筆其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢,反過來的意思就是這筆錢公司還不上了不用歸還,注銷處理需要怎么做呢?
老師,我們公司之前借個(gè)人的錢,個(gè)人打到法人賬戶了,現(xiàn)在還款用的公司賬戶還給給人的,導(dǎo)致其他應(yīng)收款一直掛著這個(gè)個(gè)人,該怎么處理
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當(dāng)時(shí)是借:銀行貸其他應(yīng)付款XX公司,這個(gè)其他應(yīng)付款怎么平賬呢?實(shí)際這筆錢是對(duì)方公司通過我們的公戶支付給個(gè)人的錢,這部分錢老板用現(xiàn)金已經(jīng)給了個(gè)人了
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費(fèi)用類,是嗎
稅務(wù)查了,進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多怎么說
老師,24號(hào)入職的,5月份工資分兩部分,24號(hào)之前的按5000一月,24號(hào)以后的按6000一月,規(guī)定休息是單休,請(qǐng)幫我算算5月份該多少工資
老師,農(nóng)產(chǎn)品合作社開票需要備注啥嗎
2023年1月1日,甲公司支付對(duì)價(jià)3000萬元,購買乙公司50%股權(quán)。在本次購買前,甲公司原持有乙公司30%的股權(quán),對(duì)乙公司具有重大影響,該項(xiàng)股權(quán)投資的賬面價(jià)值為900萬元,其中投資成本為700萬元,損益調(diào)整200萬元,在2×23年1月1日的公允價(jià)值為1 800萬元。本次交易不構(gòu)成一攬子交易,本次購買后共持有乙公司80%的股權(quán),對(duì)乙公司形成控制。 ? 當(dāng)天,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值4 500萬元,其中股本2 500萬元,資本公積1 000萬元,盈余公積250萬元,未分配利潤(rùn)750萬元,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值5 000萬元,差額由一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)導(dǎo)致,該固定資產(chǎn)尚可使用10年,預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)為0,采用年限平均法計(jì)提折舊。 (2)2023年9月1日,甲公司把成本為100萬元的商品以150萬元賣給乙公司,當(dāng)年乙公司對(duì)外出售60%。 (3)2023年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬元,沒有其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。
@董孝彬老師,高價(jià)購入部分16元買回來,缺確實(shí)低估庫存的用13元算的成本
直播時(shí)老師說一對(duì)一的,怎么拍了單有問題,都沒有老師管
老師按照稅法一般規(guī)定,1萬是怎么來的,有什么用
老師,會(huì)計(jì)每年的繼續(xù)教育,需要會(huì)計(jì)人員每年上網(wǎng)答題嗎?我已經(jīng)是考證后的第二年了,今年是必須網(wǎng)上教育了吧?請(qǐng)問截止時(shí)間是哪天?不繼續(xù)教育的影響又是什么?
手續(xù)費(fèi),開發(fā)票大類怎么選?