你好,應該是分開的人工費和刷油漆的費用。
老師,請問我們是買油漆的公司,可是我們也要給別人刷漆這些,這個是不是要開勞務發(fā)票了?
就是我們這個公司,它是一個生產(chǎn)加工企業(yè),就是我們公司自己加工出來的這個商品,這個商品需要噴啥油漆?才能賣出去,但是我們公司自己不能噴漆,然后我們就把這個商品,比讓別的公司給我們?nèi)娖幔?/p>
老師,我們是貿(mào)易公司,從上游買油漆賣給工廠,那我們公司的利潤應該是:不含稅收入-買油漆的含稅金額-人工工資-各種費用,是這樣算嗎
老師你好,供應商給我們開的發(fā)票內(nèi)容很籠統(tǒng),只寫了面漆,合同內(nèi)容是各種型號的油漆,我們?nèi)霂煲彩菐в行吞柕挠推?,還需要重新開嗎
老師,我們這邊客戶護欄不需要我們幫他噴漆 但是從我們生產(chǎn)廠家拿油漆,這個是我們的原材料,我們沒有環(huán)保資質(zhì) 這個銷售原材料怎么開票?可以開嗎?
老師您好,適應能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權如何賬務處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務風險不呢
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務局變辦稅人
老師,那人工這塊怎么開發(fā)票,怎么做賬了?
你們有人工的經(jīng)營范圍嗎?如果沒有的話放到油漆的里面。
我們沒有了,可以去稅務局做勞務費的增項嗎?
老師,可是后期勞務費這塊要拿什么來沖賬了?
可以 你單位的職工工資
可是職工他們也是經(jīng)常變動的了
有活就干,沒活就不干,好像都是臨時的了
那就是給你提供勞務發(fā)票
老師,請問勞務工的個稅代扣代繳怎么算了?
你好 應納稅所得額 = 勞務報酬(少于4000元) - 800元 應納稅所得額 = 勞務報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應納稅額 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務報酬所得在800元以下的,不用繳納個人所得稅; 2、勞務報酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費用; 3、勞務報酬所得超過4000元的,可減除勞務報酬收入20%的扣除費用;
老師,請問這個圖片的個稅是這樣計算的嗎?
你好,是的,這兩個不一樣的嗎?
主要是這個表要直觀一點,哈哈
超過4000的減去830個稅,不到4000的,減去20%算個稅。
老師,超過4000元減去830元?
超過4000的,減去800,剛才寫錯了。
老師不是沒超過4000元的減去800元嗎?
應納稅所得額 = 勞務報酬(少于4000元) - 800元 應納稅所得額 = 勞務報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應納稅額 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 是的
好的,謝謝老師
用客氣的工作愉快。
不用客氣的,工作愉快。