你好 你是小微企業(yè)不 是符合小微企業(yè) 年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn) 按5%繳納 100萬(wàn)-300萬(wàn)之間按10%繳納
你好,老師,季度計(jì)提所得稅的時(shí)候用多少稅率計(jì)提
老師你好,二季度預(yù)交所得稅,彌補(bǔ)以前虧損后交的金額就少點(diǎn),我們計(jì)提的時(shí)候是按照實(shí)交金額計(jì)提嗎?
你好老師 申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 是計(jì)提完當(dāng)期的所得稅還是不計(jì)提
你好,老師,企業(yè)每個(gè)季度預(yù)繳的所得稅什么時(shí)候才計(jì)提,年底還是啥時(shí)候
老師您好,企業(yè)所得稅在季度預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候,稅率是按多少計(jì)算的啊?
老師,我7月16日開(kāi)好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開(kāi)出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開(kāi)票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開(kāi)的,現(xiàn)在要怎么辦
不知道年應(yīng)納稅所得額是多少的前提下,應(yīng)該怎么計(jì)提呢?
如果現(xiàn)在5計(jì)提,年底的時(shí)候超出100萬(wàn)了,怎么辦
你好? ? 如果不符合小微企業(yè) 按25%計(jì)提 。 符合小微你們利潤(rùn)低于100萬(wàn) 按5%計(jì)提就行了。? ?
老師,如果是高新技術(shù)企業(yè)怎么計(jì)提
你好 按15%來(lái)計(jì)提所得稅??
好的,老師我知道了
好的 希望能幫到你??
老師,我想問(wèn)一下,管件行業(yè)的增值稅稅負(fù),還有企業(yè)所得稅稅負(fù)控制在多少
你好? ?你們是制造業(yè)嗎? ?
我現(xiàn)在做的有一個(gè)制造業(yè),還有一個(gè)商貿(mào)的
你好? 附件是稅負(fù)率的參考資料 你自己看看? ? ?
老師,這個(gè)是增值稅的還是企業(yè)所得稅的
你好 第一個(gè)增值稅的 后面一個(gè)是所得稅的?
好的,謝謝老師
沒(méi)事的希望能幫到你? ?