你好 可以直接:借:財務(wù)費用 貸銷售費用
老師你好!上季度銀行手續(xù)費被我點錯進了銷售費用,這個季度調(diào)賬,可以直接:借:財務(wù)費用 貸銷售費用嗎?
老師,銀行手續(xù)費發(fā)票開的專票,上月直接含稅計入了財務(wù)費用,這個月還用沖回再做分錄還是直接借進項稅,貸財務(wù)費用調(diào)整就行?
我第三季度 買了保險但是沒收到發(fā)票 然后 我做了 借:銷售費用 21050.78 貸:其他應(yīng)付款 21050.78 借:其他應(yīng)付款 21050.78 財務(wù)費用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤表顯示的財務(wù)費用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借:其他應(yīng)付款 21050.78 貸:銷售費用 21050.78 然后根據(jù)發(fā)票 借:銷售費用 19659.87 應(yīng)交稅費(進)1179.59 管理費用(車船稅)211.32 貸:其他應(yīng)付款 21050.78 然后第4季度銷售費用出現(xiàn)負數(shù)了 這個應(yīng)該怎么調(diào)呀[流淚][流淚][流淚]
4月支付了一筆銀行的手續(xù)費,當時根據(jù)銀行回單,直接按照財務(wù)費用-手續(xù)費入賬 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 200元 貸:銀行存款 200元 5月收到這筆銀行的手續(xù)費的增值稅發(fā)票,當時沒仔細看,直接走費用報銷,并且抵扣了11.32元的進項 借:辦公費用 188.68元 應(yīng)交增值稅-進項稅額 11.32元 貸:銀行存款 200元 請問,銀行手續(xù)費的進項可以抵扣嗎?6月份改怎么更正?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
好的,謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦