借:辦公費(fèi)用 -188.68元 ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -11.32 貸:銀行存款 -200元
你好,老師,請(qǐng)問一下我今年1月做賬銀行手續(xù)費(fèi)1000元,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸銀行存款 現(xiàn)在6月份收到銀行開具的金融服務(wù)直接收費(fèi)金融服務(wù)的專票,我現(xiàn)在想抵扣進(jìn)賬稅額,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢
12?銀行扣了100元的手續(xù)費(fèi),然后我1月28號(hào)收到銀行郵寄來的增值稅專用發(fā)票100元。 當(dāng)時(shí)12月入賬是借財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 貸銀行存款100 那我在做匯算清繳的時(shí)候,需要做什么處理嗎?
老師,我去年有200元的手續(xù)費(fèi),當(dāng)時(shí)問銀行是說不給開發(fā)票,我就直接入了200元的財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是2022年我來手續(xù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候,這個(gè)票又開出來了,是專票,其中有188.68是財(cái)務(wù)費(fèi)用,11.32是進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)賬務(wù)我需要怎么做處理?
向開戶行申請(qǐng)了去年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票(去年根據(jù)銀行回單手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬),增值稅專用發(fā)票,4月份剛收到,怎么做賬?下邊做的對(duì)嗎? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 1060
我們賣產(chǎn)品收款1130元,碼牌收款扣除了手續(xù)費(fèi)10元,實(shí)際銀行到賬1120元,這樣我們確認(rèn)收入的這筆分錄怎么做?借:銀行存款1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額130 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)10 貸:銀行存款10
現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額是什么數(shù)據(jù),我們公司財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的現(xiàn)金流量表一直以來都不對(duì),我想知道正確的數(shù)據(jù)是什么項(xiàng)目加總得出的,豆包上搜不明白
接收到對(duì)方公司的股權(quán)需要申報(bào)印花稅嗎
老師A公司與B公司簽訂勞務(wù)分包公司,勞務(wù)公司B給A公司開具勞務(wù)發(fā)票,因開具發(fā)票所產(chǎn)生的各種稅費(fèi)包括企業(yè)所得稅都由B公司承擔(dān),比如B公司是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)費(fèi)時(shí)10萬,那么由此產(chǎn)生的稅費(fèi)(增值稅+附加稅+水利+印花稅+企業(yè)所得稅)為6064.50,如果讓勞務(wù)公司給A公司開具106064.50的發(fā)票,這樣不是又產(chǎn)生稅費(fèi)了嗎,這個(gè)邏輯不太清楚
還如果實(shí)際控制人不是公司的股東法人等高管,但實(shí)際控制人被聘為總經(jīng)理每月發(fā)工資,那么她給公司借款可以計(jì)算利息嗎,是不是有個(gè)債資比
我公司承接一份人力資源服務(wù)*建筑勞務(wù)外包6%,我們的供應(yīng)商給我們開具,勞務(wù)*加工服務(wù)1%,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票可以嗎
老師,我們公司是銷售珠寶的門店,請(qǐng)問銷售金條、金豆子、珍珠需要繳納消費(fèi)費(fèi)嗎?不需要繳納消費(fèi)稅的話,國家稅務(wù)總局有沒有正式的文件,可不可以發(fā)給我參考?
4月份貨物出口,6月份取得發(fā)票 ,6月末進(jìn)項(xiàng)勾選了,6月賬務(wù)處理是 ,借:抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款,7月15號(hào)之前做退稅申報(bào),并取得退稅款時(shí), 在7月的賬務(wù)處理是, 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng), 借:其他應(yīng)收-出口退稅 貸:增值稅-出口退稅, 借:銀存 貸:其他應(yīng)收-出口退稅。這樣對(duì)嗎?分錄只涉及里稅額,其他忽略
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要扣掉增值稅嗎
老師你好,我們是建筑企業(yè),本月開票不含稅收入191萬,銷項(xiàng)稅17萬多,我們預(yù)繳7.8萬。我們預(yù)繳的所屬期都選的是6月,我7月申報(bào)的時(shí)候,可以選擇少抵減點(diǎn)不。還有就是我需要準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)稅啊
老師,工程公司稅率是多少的,稅目和稅率,一般納稅人和小規(guī)模納稅人麻煩都說下
是不是漏掉了進(jìn)項(xiàng)稅額?請(qǐng)問抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
現(xiàn)在是更正錯(cuò)賬,你的進(jìn)項(xiàng)稅沒錯(cuò)