這個(gè)季度末時(shí)候需要交的時(shí)候去計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
企業(yè)所得稅什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢
企業(yè)所得稅什么時(shí)候計(jì)提
企業(yè)所得稅什么時(shí)候計(jì)提,怎么計(jì)提?
一般什么時(shí)候計(jì)提企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅什么時(shí)候計(jì)提,計(jì)提后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請(qǐng)問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
根據(jù)你這個(gè)算出來需要交所得稅去計(jì)提
這要自己計(jì)算么?財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)生成么?
需要自己計(jì)算財(cái)務(wù)軟件算的不準(zhǔn)有些在線軟件是可以自動(dòng)生成,但是我看學(xué)員反饋算不準(zhǔn)
老師能說一下要怎么做么?
你要是新手可以直接先出利潤(rùn)表,看本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額多少,—彌補(bǔ)虧損(匯算清繳彌補(bǔ)虧損最后一欄—固定資產(chǎn)一次扣除)看這個(gè)是多少
滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%,減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%%2B100萬*5% 減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-(實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%-100萬*5%
這個(gè)減免表30表填寫上面算減免稅額,
之后這個(gè)看本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額多少,—彌補(bǔ)虧損(匯算清繳彌補(bǔ)虧損最后一欄—固定資產(chǎn)一次扣除)看這個(gè)是多少*25%-上面30表減免稅額一欄,-之前季度預(yù)繳=實(shí)際所得稅,這個(gè)也是你需要計(jì)提的
老師出了利潤(rùn)表以后在計(jì)算所得稅是么?用不用在反結(jié)轉(zhuǎn)一下,補(bǔ)提所得稅以后在結(jié)帳
需要反結(jié)帳刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益計(jì)提重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
好的謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了