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企業(yè)所得稅什么時候計提,計提后怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2024-05-25 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-25 10:45

你好!每個季度計提,借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 然后借本年利潤 貸所得稅費用

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快賬用戶6516 追問 2024-05-25 10:52

用快賬軟件做賬是不是在系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)前需要做一次你上述的借本年利潤 貸所得稅費用,然后在自動結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-05-25 10:55

你好!這個結(jié)轉(zhuǎn)損益,就有上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 了

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快賬用戶6516 追問 2024-05-25 11:05

如果去年的企業(yè)所得稅稅沒有交,該怎么辦

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快賬用戶6516 追問 2024-05-25 11:12

6月有利潤計提了企業(yè)所得稅,然后7月產(chǎn)生有利潤,那么我在9月計提所得稅時,用9月累計利潤計提還是7月產(chǎn)生的利潤計提

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齊紅老師 解答 2024-05-25 12:59

您好,3季度是到9月累計的利潤了

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快賬用戶6516 追問 2024-05-25 14:59

那之前產(chǎn)生利潤計提的企業(yè)所得稅未繳納,9月計提第二季度企業(yè)所得稅金額怎么算

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齊紅老師 解答 2024-05-25 15:08

9月是計提第三季度,如果沒有繳納,會有之前的滯納金。要先交之前的欠稅

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快賬用戶6516 追問 2024-05-26 00:19

之前申報的企業(yè)所得稅是亂填的數(shù)據(jù),根本沒有提現(xiàn)要繳稅

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齊紅老師 解答 2024-05-26 07:30

您好,那現(xiàn)在的累計數(shù),是不是準確的? 之前的可以不用去追究

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快賬用戶6516 追問 2024-05-26 09:03

是的,賬是現(xiàn)在補做的

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齊紅老師 解答 2024-05-26 09:51

你好!現(xiàn)在如果準確了,就按現(xiàn)在的數(shù)據(jù),在7月份申報就行了 把累計數(shù)填對就可以了

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快賬用戶6516 追問 2024-05-26 09:59

今年7月份?這是去年的賬哦?匯算清繳前要做吧

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齊紅老師 解答 2024-05-26 09:59

你好!去年的賬,在匯算清繳的時候,做正確就可以了

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快賬用戶6516 追問 2024-05-26 10:03

公司一直都是法人一個人,沒有發(fā)工資這些,年底有幾萬利潤,但是還有應收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅

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齊紅老師 解答 2024-05-26 10:06

你好!有利潤,在分配利潤的時候交個稅??梢韵炔环峙?。

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快賬用戶6516 追問 2024-05-26 10:07

不分配的意思是記賬的時候不要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-26 10:08

你好!不是,就是不分紅的意思

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快賬用戶6516 追問 2024-05-26 10:10

稅務怎么知道有沒有分紅

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齊紅老師 解答 2024-05-26 10:11

你好!稅務局一般是看財報的。

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你好!每個季度計提,借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 然后借本年利潤 貸所得稅費用
2024-05-25
您好,季度申報的,可以季度的時候計提一次。 您說的結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
2020-01-12
這個季度末時候需要交的時候去計提借所得稅費用貸應交稅費
2020-10-22
你好同學!計提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,季度才要預交的,每月是要結(jié)轉(zhuǎn)到本處利潤的,分錄見下面
2024-01-11
你好,對的是的,在三月份季度末的那一個月。
2022-04-06
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