你好!每個季度計提,借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 然后借本年利潤 貸所得稅費用
企業(yè)所得稅什么時候計提,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢
企業(yè)所得稅什么時候計提
企業(yè)所得稅什么時候計提,怎么計提?
老師,計提所得稅的分錄在結(jié)轉(zhuǎn)損益后計提嗎?,那計提后所得稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,計提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后嗎?當月計提,下月交,當月要把他轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?具體怎結(jié)轉(zhuǎn),什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
所得稅更正申報會留記錄嗎,是作廢申報好還是更正申報好
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費用計入管理費用,一部分計入生產(chǎn)成本嗎?因為費用太高了,如果分攤到產(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計準則,按照權(quán)責發(fā)生制把此筆費用計入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財務報表時候,資產(chǎn)負債表中未分配利潤減去此筆費用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費用再費用中做調(diào)減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費用范圍可以報銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費填A105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點交最多做多少?
用快賬軟件做賬是不是在系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)前需要做一次你上述的借本年利潤 貸所得稅費用,然后在自動結(jié)轉(zhuǎn)
你好!這個結(jié)轉(zhuǎn)損益,就有上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 了
如果去年的企業(yè)所得稅稅沒有交,該怎么辦
6月有利潤計提了企業(yè)所得稅,然后7月產(chǎn)生有利潤,那么我在9月計提所得稅時,用9月累計利潤計提還是7月產(chǎn)生的利潤計提
您好,3季度是到9月累計的利潤了
那之前產(chǎn)生利潤計提的企業(yè)所得稅未繳納,9月計提第二季度企業(yè)所得稅金額怎么算
9月是計提第三季度,如果沒有繳納,會有之前的滯納金。要先交之前的欠稅
之前申報的企業(yè)所得稅是亂填的數(shù)據(jù),根本沒有提現(xiàn)要繳稅
您好,那現(xiàn)在的累計數(shù),是不是準確的? 之前的可以不用去追究
是的,賬是現(xiàn)在補做的
你好!現(xiàn)在如果準確了,就按現(xiàn)在的數(shù)據(jù),在7月份申報就行了 把累計數(shù)填對就可以了
今年7月份?這是去年的賬哦?匯算清繳前要做吧
你好!去年的賬,在匯算清繳的時候,做正確就可以了
公司一直都是法人一個人,沒有發(fā)工資這些,年底有幾萬利潤,但是還有應收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅
你好!有利潤,在分配利潤的時候交個稅??梢韵炔环峙?。
不分配的意思是記賬的時候不要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎
你好!不是,就是不分紅的意思
稅務怎么知道有沒有分紅
你好!稅務局一般是看財報的。