同學(xué)你好 得填寫了預(yù)繳欄才可以帶出的,你填寫保存成功了嗎
老師請問,建筑兒一般納稅人,我們在申報增值稅月報,有預(yù)繳增值稅,已填入表四,主表不是應(yīng)該自動帶出來的嗎?現(xiàn)在沒有出來,手輸也不行,是為什么呢?
老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表第30行:本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額欄為“0”,已核實(shí)我們確實(shí)支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時都是自動帶出來的,為什么就11月申報表會沒帶出來,這種情況應(yīng)該怎么處理呢,謝謝?
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細(xì)表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
老師,請問一下小規(guī)模納稅人建筑施工單位在外地預(yù)繳了增值稅那些,然后我在季度申報增值稅的時候怎么填申報表?系統(tǒng)不會自動帶出來,要自己填列
老師請問填寫增值稅申報表時提示第3列即征即退本月數(shù)任一項(xiàng)填有非0的數(shù)據(jù)時,請確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
老師請問我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項(xiàng)稅是3495.15,合計是12萬,那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計2024年的,要財務(wù)主管簽字,財務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個體戶木材采運(yùn)行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費(fèi),是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個要填進(jìn)去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時發(fā)了幾個月工資。 也是有申報個稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎勵發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計4萬元。針對制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時分別為50小時、150小時:另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時不成正比。
樣品免費(fèi)送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報稅呢
31 提選 ac.對嗎啊啊啊啊
電費(fèi)違約金,開的明細(xì)是供電*違約金,這個是算到電費(fèi)里面嗎?專票進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
填了,也保存
如果我們本期增值稅的銷項(xiàng)已被進(jìn)項(xiàng)抵完了,是不是預(yù)繳稅額就不出來?
是對應(yīng)項(xiàng)目的才可以抵減預(yù)繳的哦