你好,不管什么會計都是會和數(shù)字打交道的,敏感不敏感沒關(guān)系,畢竟現(xiàn)在有計算器有軟件,但確實要仔細一點
我想請教一個問題。數(shù)學不好或者對數(shù)字不敏感的人是不是不適合做管理會計,更適合做稅務會計呢?自己對數(shù)字不敏感也有點粗心。在考慮是否能從事會計這個職業(yè),希望你能幫忙答疑,謝謝。
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師好,我有以下二個問題需請教: 1、如果年末檢查發(fā)現(xiàn)年初的記帳憑證有錯誤需要更正的,紅字對沖的摘要要怎么寫?藍字更正的摘要又要怎么寫才是規(guī)范的呢? 2、固定資產(chǎn)折舊少計提的和多計提的,年末是否可以將每個月多計提或少計提的數(shù)合并計算后,只做一筆補計提或者減少計提? 剛接手會計工作不太懂,希望老師能詳細的解答,謝謝!
會計師事務所的注冊會計師在一家企業(yè)財務報表審計過程中,對于企業(yè)一筆大額應付賬款產(chǎn)生疑問,為何這么長時間還不付款呢?注冊會計師做了各種檢查和測試,還是對這筆應付賬款不放心,無奈,最終得出結(jié)論認為,對于這筆應付賬款是否真實準確,無法取得充分、適當?shù)淖C據(jù),因此對財務報表出具了“保留意見”的審計報告。 在出具審計報告幾個月后,那一筆應付賬款的債權(quán)人找到被審計的這家企業(yè),要求付款,要求償付的金額比這家企業(yè)自己會計賬面記錄金額大很多。被審計企業(yè)的管理層拿出審計報告說我們的會計賬是經(jīng)過審計的,我們只能按審計的數(shù)字付錢。債權(quán)人一怒之下,把企業(yè)告上法庭,還要把事務所當成共同被告。 會計事務所是否需要承擔責任
老師,我有問題很迷茫,懇請老師指點:我現(xiàn)在在機械工廠,做內(nèi)賬會計1年多了,自己帶全盤賬務處理,用金算盤軟件,做賬,出具報表,月末成本分攤。感覺業(yè)務很熟悉了,學不到什么新知識了,想換個地方?但是心里還是擔心怕找不到合適的,呆在這里又感覺浪費時間浪費生命……老師,我現(xiàn)在改怎么選擇,才能對我的職業(yè)生涯有幫助,才能幫助自己多積累經(jīng)驗呢?請老師指點
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒有社會信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購買團體意外險,應該入那個科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認銷項稅額,增值稅申報系統(tǒng)的時候表一的銷項稅額系統(tǒng)默認差額的銷項稅額,是不是也能手動改成跟賬里確認銷項稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計入職工福利費嗎?這個在匯算清繳時不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報個稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項,麻煩問一下應該怎么應對?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡易計稅,既有進項稅抵扣也有不抵扣,請問賬務上應該怎么處理呢?
本題收到利息時為啥不是 借:銀行存款100 貸:應收利息100