紅沖原暫估分錄:按原暫估金額,借:主營業(yè)務(wù)成本 / 庫存商品 / 原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款(紅字); 按發(fā)票實額入賬:普通發(fā)票直接記全額成本,專票拆分成本與進(jìn)項稅,借:主營業(yè)務(wù)成本 / 庫存商品 / 原材料(%2B 應(yīng)交稅費 — 進(jìn)項稅,專票用),貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款; 跨期調(diào)整(若暫估在上期):將 “主營業(yè)務(wù)成本” 換為 “以前年度損益調(diào)整”,最后結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 — 未分配利潤”。
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請問,做暫估時的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
老師,暫估的成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,多暫估的怎么紅沖做分錄呢?
12月成本票不夠先做了暫估成本入賬 , 在次月紅沖上月的暫估 , 我需要在24年紅沖12月底的暫估成本分錄嗎?
老師咨詢下1.暫估成本,當(dāng)年暫估成本,年末沒有取得發(fā)票,但暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),想給暫估紅沖掉,分錄怎么做? 2.暫估成本,跨年才取得發(fā)票,發(fā)票金額不一致,分錄怎么做
給對方開的票,2023年開的普票,狀態(tài)是未入賬,那老師,我們做賬的時候,應(yīng)該選擇入賬狀態(tài)嗎?
其他收益是損益類科目,遞延收益是嗎?轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn)后,什么時候不計提折舊,是當(dāng)月還是下月?
您好老師麻煩咨詢一下,新辦理的外貿(mào)公司上個月是小規(guī)模,這個月剛升的一般納稅人上個月出口貨物了這個月能退稅上個月的出口的退稅嗎
財務(wù)公司會計助理和正式做賬會計不一樣嗎?上面也寫著記賬報稅開票。
社保交完錢多久,到個人賬戶
老師銀行要24年年報一般給什么報表?
在商場中心的過道租一塊地一年,用于展示,對方開會展服務(wù)費可以嗎,還是要開租賃
老師調(diào)整科目,銷項還有1900對不上了,可以調(diào)到營業(yè)外收入嗎
請問老師,一般納稅人開13個點,給小規(guī)模納稅人開普票可以嗎
老師,企業(yè)盈利能力上升時,投資者要求的必要收益率也會隨之上升,進(jìn)而會導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升,這句話為什么的是錯的呢,給我講講,謝謝老師!
沒有跨期,所以這個月紅沖和按實際發(fā)票入賬后,還要再做一筆借:主營業(yè)務(wù)成本,貸記本年利潤嗎
同學(xué)你好 紅沖了就行
就是說沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這一步是吧
月底才需要結(jié)轉(zhuǎn)的