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老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢

2025-09-01 08:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-01 08:06

紅沖原暫估分錄:按原暫估金額,借:主營業(yè)務(wù)成本 / 庫存商品 / 原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款 — 暫估應(yīng)付款(紅字); 按發(fā)票實額入賬:普通發(fā)票直接記全額成本,專票拆分成本與進(jìn)項稅,借:主營業(yè)務(wù)成本 / 庫存商品 / 原材料(%2B 應(yīng)交稅費 — 進(jìn)項稅,專票用),貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款; 跨期調(diào)整(若暫估在上期):將 “主營業(yè)務(wù)成本” 換為 “以前年度損益調(diào)整”,最后結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 — 未分配利潤”。

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快賬用戶7270 追問 2025-09-01 08:12

沒有跨期,所以這個月紅沖和按實際發(fā)票入賬后,還要再做一筆借:主營業(yè)務(wù)成本,貸記本年利潤嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-01 08:13

同學(xué)你好 紅沖了就行

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快賬用戶7270 追問 2025-09-01 08:18

就是說沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這一步是吧

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齊紅老師 解答 2025-09-01 08:21

月底才需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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同學(xué),你好 1.之前的分錄做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù) 2.之前的暫估紅沖,再按照發(fā)票重新做
2024-03-13
原來的成本科目用以前年度損益調(diào)整其他科目不變紅沖就可以了。
2024-04-03
現(xiàn)在取得發(fā)票 借:應(yīng)付暫估 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2025-05-06
您好,這個是可以的,可以
2024-01-26
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸勞務(wù)成本 紅字就可以
2022-05-08
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