你好,你這個昨天才拿到的,已經(jīng)超過15號了,因此不需要報稅,你下個月再進行報稅的
老師,昨天申請的稅控盤,一般納稅人登記,要報稅嗎,這個月,當月生效
稅務(wù)登記完,什么時候開始報稅和這個有關(guān)系吧。一般納稅人資格生效之日當月1日、次月1日 選當月生效當月報稅,下月生效,下月開始報稅對嗎?
老師,請問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報 7-9月,10月申報。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報嘛?還是10月只申報9月開票的。當一般納稅人申報就好。這個月能開進項回來抵扣嘛
老師好,請問稅務(wù)登記日期是申請一般納稅人的當天還是一個月后呢
新公司注冊稅務(wù)登記一般納稅人,這個月申請下個月生效需要注意什么
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
不是呢,這個月延期,這個月不是到今天截止的嗎
你好,這個延期是跟你沒有關(guān)系的啊,你是第一次領(lǐng)取的啊
老師,那我這個是只能到下個月報稅了是嗎,今天不可以報稅對嗎
是的,你這個是第一次領(lǐng)取的
好的老師,確定了是吧,我這個只能放到下個月報稅
你好,是的,你放到下個月再進行申報