同學(xué),你好 建議沖其他應(yīng)收款,相當(dāng)于處理前期借支
我們是人力資源公司,可以代繳公積金,代繳個人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳,這個怎么寫分錄? 收款時:借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時:借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎?
公司賬戶轉(zhuǎn)錢到老板個人賬戶時記入其他應(yīng)收,那老板在外面取得發(fā)票時,是沖其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付。比如老板用個人卡給工人買保險取回的專票
老師,我公司借我老板私人的錢買辦公用品,給員工發(fā)工資,記入其他應(yīng)付款—老板,而有部分主營業(yè)務(wù)收入又入了老板的個人帳戶,記入其它業(yè)務(wù)收入—老板!那我該如何處理應(yīng)該向老板收的錢和付的錢?不能一直掛帳吧?
老師,我司費(fèi)用報銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險呢 想清掉這100萬其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉(zhuǎn)到法人的個人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
如果采用計提工資發(fā)放工資的方式,把一般戶里面的錢轉(zhuǎn)到老板賬戶,需要直接先把錢發(fā)放到員工卡里面嗎?還是做憑證時發(fā)工資時掛到老板的往來上面?借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款老板,然后把錢轉(zhuǎn)到老板私人賬戶?可以這樣?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎