同學(xué)你好,之前的利息做財務(wù)費用,1萬看入賬性質(zhì)做。
老師您好,我剛接手一個公司之前沒有賬,但之前有人在公司賬戶里放了1萬塊錢,還孳生了點利息,請問我現(xiàn)在開始建賬,之前賬戶里的1萬和賬戶利息怎么入賬,謝謝
老師您好,公司之前有分紅120萬,錢已經(jīng)分了,但一直沒有入賬,我現(xiàn)在要補入賬,但現(xiàn)在看12月利潤表利潤總額是虧損的,請問怎么處理賬務(wù)比較好?
你好,老師。請問我們是一般納稅人,老板在2020年用一般戶貸款幾百萬,每個月產(chǎn)生的利息和賬單,之前會計一直沒有登賬,請問我現(xiàn)在接手該如何入賬?
老師,之前有兩家公司有欠我單位的款,這個月還了3萬和1萬,但是之前的會計沒有入賬,他不曉得。老板也沒有給她說,現(xiàn)在對方打款到公戶,會計要做賬,請問這個憑證要怎么做嘞
老師,之前公司沒有公戶沒有建賬,都是老板個人收款,小規(guī)模公司,現(xiàn)在建賬了,但是之前還有10萬的庫存,我現(xiàn)在建賬了,這個庫存怎么處理最好?
不是單位的車,但是是自己的員工,開了一張專票維修費,后面是不是需要附租車合同
請問 買方為香港A公司,買方指定收貨人 為國內(nèi)B公司,產(chǎn)品出口到青島綜保區(qū) 實際收貨人為國內(nèi)B公司,提運單的境外收貨人及地址是填寫買方指定收貨人國內(nèi)B公司
建筑業(yè),獨立核算的分公司,能開應(yīng)稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開,總公司不參與項目
老師好:想咨詢下,針對會計差錯更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
利息我就建賬的時候錄入期初余額的時候進財務(wù)費用的利息是吧。1萬要還給別人,但不是原路返回,那我就其他應(yīng)付互相倒一下就行了是嗎老師。
是的,同學(xué),你的處理是對的。
謝謝老師。那老師我10月份新建這個公司的賬套的話,期初數(shù)據(jù)怎么錄入呢?現(xiàn)在是有利息66.37,那是財務(wù)期初余額填零,錄入本年利潤期初余額嗎?那還需要錄入財務(wù)累計發(fā)生額嗎?
不客氣同學(xué),需要錄入本年利潤期初余額,利潤表中的數(shù)據(jù)都要錄入期初數(shù)與累計數(shù)。
資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)就只錄期初數(shù)就行。