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老師,之前公司沒有公戶沒有建賬,都是老板個人收款,小規(guī)模公司,現(xiàn)在建賬了,但是之前還有10萬的庫存,我現(xiàn)在建賬了,這個庫存怎么處理最好?

2023-08-14 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 11:33

同學(xué)你好 這個錄入期初數(shù)就可以

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 11:35

收入有100萬都沒有報,突然掛這個期初,老板墊付?沒有風(fēng)險嗎?還是可以這些10萬庫存先私戶銷售消化掉?哪個更好

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:38

你得做未開票收入申報的 如果不行就不能錄入庫存

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 11:40

之前100萬收入沒有申報,現(xiàn)在我突然申報也不合適是吧,私戶收也沒有開票,也沒有財務(wù)沒有建賬,所以老師您的建議怎么處理最好

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:45

同學(xué)你好 那你按照外賬的來

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 11:54

沒明白您的意思,我是怎么操作最好

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:56

就是直接零建賬的意思

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 12:04

那這個庫存怎么處理呢?還是會銷售的???還是說這10萬的庫存還是先私底下消化掉?

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齊紅老師 解答 2023-08-14 12:13

這個要有發(fā)票才可以入庫做庫存商品

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 12:16

所以說先私底下消化,還是私戶先收了,發(fā)票不是重點,發(fā)票能取得,我的問題是這種情況是私低下先把已有的消化了好,還是說直接做法人墊資?因為法人墊資,還有費用發(fā)票,也是建賬之前的費用,我是打算做借款法人,庫存再做會不會多了?庫存有10萬,費用有40萬的樣子

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齊紅老師 解答 2023-08-14 12:22

對外賬和稅局來說發(fā)票是重點 你建賬是根據(jù)發(fā)票和上期申報的余額來的

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齊紅老師 解答 2023-08-14 12:23

法人不投資嗎 墊資也是可以的

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 12:24

我知道 我這個情況 我要問我 不是發(fā)票的事 是我這個情況 有發(fā)票 這個庫存應(yīng)該怎么處理 比較合適

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 12:40

這樣會不會太多了,墊資,目前沒有投資,而且資金流是對不上的

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齊紅老師 解答 2023-08-14 12:45

這個沒事 墊資可以轉(zhuǎn)實收資本的 這個有發(fā)票了才可以入賬做庫存的 沒有沒法做

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 13:42

所以您的意思 這個之前的庫存 就直接做股東借款的 建賬之后 出一筆庫存 就做一筆股東入庫借款?

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齊紅老師 解答 2023-08-14 13:46

你得有發(fā)票才可以入庫做庫存

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 13:46

您為什么老是 說發(fā)票呢 我知道 這不是常識嗎 我從一開始 就是問您這個庫存 最好是怎么處理 比較合適

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齊紅老師 解答 2023-08-14 13:50

就是有發(fā)票才可以做呀 沒有發(fā)票不能做 你之前的都沒有發(fā)票 所以這個期初庫存不能錄入呀

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齊紅老師 解答 2023-08-14 13:50

我為啥老說發(fā)票 稅局就是看發(fā)票呀

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快賬用戶5283 追問 2023-08-14 14:00

我都說了 有發(fā)票 發(fā)票不是重點 我要表述的是 發(fā)票可以有 流水沒有 然后是建賬之前的庫存

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:01

這個沒法錄入期初數(shù) 不能錄入期初數(shù)

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同學(xué)你好 這個錄入期初數(shù)就可以
2023-08-14
你好; 補做 ; 你是不是之前忘記入庫了。 你之前付款了的話; 借庫存商品貸 銀行存款或者應(yīng)付賬款 ;補做進(jìn)去? ?
2022-11-22
同學(xué)你好,寫某年某月某日盤點,明細(xì)如下表,以本次盤點數(shù)據(jù)為準(zhǔn)建立新賬,然后簽字就可以;
2021-03-01
你好,那你就要從發(fā)生收入開始建賬的呢,也就是4季度開始
2024-01-09
同學(xué)你好,之前的利息做財務(wù)費用,1萬看入賬性質(zhì)做。
2020-10-22
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