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老師您好,我想問一下,我們單位是餐飲企業(yè),開票收入都是餐費(fèi),免增值稅嗎,這季度我們開票額超30萬了

2020-10-22 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 12:37

你好!一般納稅人開普票免稅,小規(guī)模普票季度不超過30萬元免增值稅,

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快賬用戶9559 追問 2020-10-22 12:41

現(xiàn)在疫情期間,餐費(fèi)稅率開的是免稅票,增值稅超30萬還是要交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 12:42

你好!開的是免稅的超過30玩也不用交稅

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快賬用戶9559 追問 2020-10-22 12:43

增值稅申報(bào)表怎么填呢,收入額填哪兒

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齊紅老師 解答 2020-10-22 13:33

你好,根據(jù)你們享受的優(yōu)惠條件填寫優(yōu)惠表。

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你好!一般納稅人開普票免稅,小規(guī)模普票季度不超過30萬元免增值稅,
2020-10-22
你好,餐飲小規(guī)模月開票是超過10萬,季度超過30萬了,這種情況是需要繳納增值稅的
2020-09-05
超過30萬,就要全額繳納增值稅了,不再享受
2021-01-25
根據(jù)您提供的信息,如果您企業(yè)在2023年4月至6月期間的總銷售額為31.2萬元,且符合季度銷售額不超過30萬元免交增值稅的條件,那么在申報(bào)增值稅時(shí),您應(yīng)該按照26萬元的銷售額進(jìn)行申報(bào)。 具體來說,由于您企業(yè)銷售自己制作的包子屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,且開具了發(fā)票,因此應(yīng)該按照發(fā)票金額26萬元進(jìn)行申報(bào)。同時(shí),餐飲服務(wù)銷售額5.2萬元屬于營業(yè)稅應(yīng)稅項(xiàng)目,不需要申報(bào)增值稅。因此,您企業(yè)在申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該將26萬元作為申報(bào)收入。
2023-10-17
你好 按照26%2B5.2=31.2萬申報(bào)收入的
2023-10-17
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