你好 可以的 可以免增值稅
您好,我們是小規(guī)模餐飲公司,上季度開了餐飲免稅發(fā)票也有銷售花卉收入且超過三十萬,餐飲部分收入還能享受疫情期間免稅政策嗎
老師,是這么個(gè)情況,公司盈利了差不多將近500萬吧,400多萬,然后一直沒納稅,從一九年就一直沒納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒辦法再納稅了,然后我們這個(gè)盈利呀,也沒有收據(jù),等于說無票收入,現(xiàn)在我們想把這個(gè)稅給繳上去,怕這個(gè)稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個(gè)超過100萬的盈利,因?yàn)槌^100萬的盈利就要交10%,那個(gè)那個(gè)亂七八糟的稅,還要那個(gè)牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬以下,然后這個(gè)就交點(diǎn)兒,那個(gè)每個(gè)季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個(gè)稅,我們想我們想享受那個(gè)政策。
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個(gè)業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級為一般納稅人了?,F(xiàn)在老板說可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個(gè)就是,500萬這個(gè)年收入,指的是開票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開發(fā)票的收入)? 因?yàn)槲壹椰F(xiàn)在開票已經(jīng)達(dá)不到500萬了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開票,但每個(gè)月給我們對公打錢。
公司損益表顯示2021年有關(guān)經(jīng)營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的非獨(dú)立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈(zèng)貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)入營業(yè)外收入。③12月份轉(zhuǎn)讓股票收益70萬元,轉(zhuǎn)讓國庫券收入30萬元。④全年應(yīng)扣除的銷售經(jīng)營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元,發(fā)生廣告費(fèi)100萬元,經(jīng)批準(zhǔn)向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借用期限半年支付了利息費(fèi)用24萬元,同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)50萬元,直接向某學(xué)校捐贈(zèng)20萬元資助相關(guān)聯(lián)的科研機(jī)構(gòu)開發(fā)經(jīng)費(fèi)40萬元,自然災(zāi)害損失30萬元,取得保險(xiǎn)公司賠款5萬元。公司會(huì)計(jì)小余在2022年初進(jìn)行,2021年所得稅匯算清繳時(shí)針對上述會(huì)計(jì)資料,不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本費(fèi)用的稅前扣除,哪些能全扣除,哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
公司損益表顯示2021年有關(guān)經(jīng)營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的非獨(dú)立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈(zèng)貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)入營業(yè)外收入。③12月份轉(zhuǎn)讓股票收益70萬元,轉(zhuǎn)讓國庫券收入30萬元。④全年應(yīng)扣除的銷售經(jīng)營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元,發(fā)生廣告費(fèi)100萬元,經(jīng)批準(zhǔn)向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借用期限半年支付了利息費(fèi)用24萬元,同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)50萬元,直接向某學(xué)校捐贈(zèng)20萬元資助相關(guān)聯(lián)的科研機(jī)構(gòu)開發(fā)經(jīng)費(fèi)40萬元,自然災(zāi)害損失30萬元,取得保險(xiǎn)公司賠款5萬元。小魚在2022年初進(jìn)行,2021年所得稅匯算清繳時(shí),針對上述會(huì)計(jì)資料,費(fèi)用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應(yīng)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時(shí)候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計(jì)算有合同部分產(chǎn)品的成本時(shí),直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價(jià)再算一遍,這兩種方法算下來的結(jié)果,因?yàn)樾?shù)點(diǎn),結(jié)果會(huì)有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費(fèi)用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個(gè)月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在統(tǒng)計(jì)申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票又被統(tǒng)計(jì)了一次,這個(gè)要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報(bào)銷,這樣可以是吧
匯算清繳時(shí)以前年度虧損,需退稅100元,這個(gè)不想退,因?yàn)楣臼琴I來的,能在調(diào)整表中的其他項(xiàng)調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳。請問什么情況下要填報(bào)(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動(dòng)保存還是需要八實(shí)際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購菊花,打款到村委會(huì),然后由村委會(huì)打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費(fèi)用要怎么入賬