你好!可以暫估一定的費用,成本與收入最好是成比例
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認證后才入的人工費成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師您好!咨詢一下,現(xiàn)在第3季度公司有利潤,可以通過什么方式可以降低利潤嘛?或者是否可以先暫估成本,還是收入與成本必須要一起暫估入賬?謝謝回復(fù)!
各位老師,請問下,如果公司暫估了材料費用入賬,沖銷可能有點困難,現(xiàn)在公司還能有什么費用是可以用來增加費用或者成本的途徑嗎?或者說可以增加哪些合理費用來沖銷?因為公司總體來說就是收入多,成本少,但利潤又不想做得太高,想讓你們幫忙提供一些專業(yè)的意見,謝謝!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師 你好 我想問一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報稅,因為現(xiàn)在有些原因 只有收入沒有成本 那么每個月結(jié)賬 就會顯示 本年利潤在貸方 那我不是季度報稅嗎 我六月份做只做一個暫估成本就可以嗎 還是說需要每個月都得做個暫估成本啊
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
代扣職工電費怎么做賬?其他應(yīng)收-電費 貸銀行存款計提工資的時候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收電費? 如果是給其他公司代發(fā)工資又怎么做賬?