您好 您這種情況可以去大廳 因為在電子稅務局申報 可能會通過不了的,謝謝
大家好,請問一下,我們是一般納稅人,主要是服務行業(yè),我八月份開了紅字發(fā)票,但是紅字發(fā)票和正數發(fā)票相抵后還是負數,增值稅申報表我該填哪幾個表?怎么填?
我增值稅報表八月份的數字,與稅控盤所開銷項發(fā)票數不相符,不相符的數是八月份沖紅了一張含稅三萬元的發(fā)票,我現在應該去稅務局作怎樣的更正?沖紅的發(fā)票是減次月的銷售還是減開發(fā)票的那個當月?
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負數發(fā)票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報,現在23年2月份才把負數發(fā)票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決
老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤,但是上月已經抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對方開具了負數發(fā)票,這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢?
一般納稅人我9月份開了兩份正數發(fā)票,一份負數發(fā)票,總起來金額是負數,我該怎么填增值稅申報表,是填負數還是0
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師這個分錄寫在一起可以嗎 還是分開做兩筆分錄
老師你好,我們現代服務業(yè),單位財務制度規(guī)定金額5000元以上固定資產?,F我單位購入筆記本電腦一臺,要做低值易耗品,請問這個二級科目屬于哪個科目?
老師,接了一家個體戶洗車服務的,也會貼膜這些。有4個股東,要求是算成本收入這些,吧賬理清楚,想問下要怎么去做,才能吧賬理的清楚,也不用天天去記賬,
建筑勞務公司,工地員工受傷,然后申請勞仲裁調解,我公司仲裁調解,銀行支付9萬元,需要在24年匯算調增嗎?分錄怎么做?是計入營業(yè)外支出,還是申報工資薪金,按照工資給他發(fā)放工資來做?
老師,我們用的美團軟件收錢的,所以美團要扣手續(xù)費,第二天到賬后是扣過手續(xù)費的錢,我們做賬按實際收到的做,還是按應該收到的做,然后在把手續(xù)費體現出來?
老師,發(fā)票類目可以直接開:魚嗎?
收到房租第二季度發(fā)票,并且已付款,如何做賬,謝謝
還沒有工作的情況這個軟件寫什么公司呢?