您好, 借管理費用 貸應(yīng)付賬款暫估
暫估管理費用怎么做分錄
怎么暫估費用?暫估費用的分錄怎么做?
上一年暫估分錄 借:管理費用-預(yù)提費用,貸:其他應(yīng)付款_暫估款 今年收到費用要怎么沖減,分錄如何做呢?
老師,費用暫估,分錄是:借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款—暫估,那沖暫估的時候分錄怎么做???
老師,去年暫估分錄是借方:管理費用-暫估。 貸方應(yīng)付帳款-暫估、今年沒取得發(fā)票怎么做分錄弄謝謝
有一家公司要注銷,但是他有留抵 10000 多,客戶要開票正好把這留抵金額開票出來,這樣清稅有問題么?
老師采購固定資產(chǎn)進項稅暫時不認證抵扣 做賬時 借 固定資產(chǎn) 進項稅 貸銀行存款 要是下個月認證的話怎么做賬務(wù)處理
2x20年3月1日,甲公司因違反環(huán)保的相關(guān)法規(guī)被處罰270萬元,列人其他應(yīng)付款。根據(jù)稅法的相關(guān)規(guī)定,該罰款不得進行稅前抵扣。2x20年12月31日甲公司已經(jīng)支付了200萬元的罰款。不考慮其他因素,2x20年12月31日其他應(yīng)付款的暫時性差異是(·)萬元。
工會里面的收入情況和資金情況這個怎么填寫
甲公司2023年發(fā)生利息費用50萬元,實現(xiàn)凈利潤120萬元。2024年度發(fā)生利息費用 70萬元,另發(fā)生資本化的利息支出30萬元,實現(xiàn)凈利潤150萬元。若該公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮其他因素,則該公司2024年已獲利息倍數(shù)比2023 年()。 A. 降低 0.34 B.降低 1.2 C.降低 1.5 D.增加0.08 這個題目怎么做
老師好,我們公司營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本520萬元,但是我們賬上實質(zhì)出資款645萬元,這個多的出資款125萬元能轉(zhuǎn)出來當借股東款嗎?沒有交過印花稅的
老師好,請問異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
我現(xiàn)在只做內(nèi)賬是不是不需要做那些記賬憑證裝訂不用財務(wù)軟件記賬了吧,就收好那些報銷的還有各種單據(jù)就行了 然后記好每天的收入支出臺賬就可以了
您好我問一下一般情況下一個運輸部只有一個車輛,能不能讓出租房多寫幾個車輛租給我們運輸部
6月購買電磁爐99元, 借:銷售費用 貸:銀行存款 7月退款,銀行收到99元退款怎么做賬
后期再怎么辦?
您好, 收到發(fā)票時把這個分錄紅沖按照發(fā)票金額入賬
不會做,老師交我
您好, 借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù) 借管理費用 貸應(yīng)付賬款
后面還要兩個分錄嗎
您好 是的,收到發(fā)票做兩個分錄
哦,謝謝老師
你好, 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價