你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)? 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,請問每個月增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)都是轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?那進(jìn)項不區(qū)分待抵扣和待認(rèn)證了嗎?
老師 請問 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 進(jìn)項不能抵扣嘛,分錄是這樣做嗎?上個月已經(jīng)先計入待認(rèn)證進(jìn)項了。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出
老師,月末的時候,增值稅可以這么做嗎,還是要先把進(jìn)項轉(zhuǎn)入待認(rèn)證,再轉(zhuǎn)入待抵扣,最后通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進(jìn)項稅額、待認(rèn)證進(jìn)項稅額、待轉(zhuǎn)銷項稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
請問老師,本月沒抵扣的進(jìn)項發(fā)票做賬是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項、 貸:應(yīng)付賬款 1、那么待認(rèn)證進(jìn)項需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎? 2、如果下月認(rèn)證抵扣了,應(yīng)該怎么做賬?
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項,開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項,這個稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
那現(xiàn)在是不區(qū)分待抵扣和待認(rèn)證了嗎?
您好 一般來說會區(qū)分的 而且一般是入抵扣,然后當(dāng)月抵扣掉