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老師,請問每個月增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)都是轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?那進(jìn)項不區(qū)分待抵扣和待認(rèn)證了嗎?

2020-10-22 00:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 00:37

你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)? 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶2837 追問 2020-10-22 00:40

那現(xiàn)在是不區(qū)分待抵扣和待認(rèn)證了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 00:42

您好 一般來說會區(qū)分的 而且一般是入抵扣,然后當(dāng)月抵扣掉

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你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)? 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-10-22
認(rèn)證了進(jìn)項就要那樣做的
2024-11-25
您好,是可以這樣直接做的
2023-03-07
待認(rèn)證進(jìn)項稅額年底不需要處理,等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
您好,第一這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認(rèn)證 只計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額 認(rèn)證了 下轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額呢
2021-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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