同學您好,最好是能夠原路把該筆資金退回集團,由集團打給飲料公司,也可以三方簽一個三方協(xié)議。
老師,我們公司是食品公司。另一個公司是飲料的。我們賣食品給酒店,飲料那個公司也有賣食品給酒店。然后酒店就把錢包括飲料公司都打我們公賬了,我們又從公賬轉(zhuǎn)給飲料公司。。這樣應該不可以吧。。是要我們原路退回去給集團,讓集團自己打給飲料店嗎。還是可以簽什么委托協(xié)議。
我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,做奶粉批發(fā),下游都是各個孕嬰門店,上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺,門店要貨得把錢付給我們公司,我們再轉(zhuǎn)給成都中億幫他們訂,貨是發(fā)給他們的,不經(jīng)過我們倉庫,(除了我們商貿(mào)自己訂的貨) 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶,我們打過去的錢都在上面有顯示,那些錢叫做上賬,下游門店通過我們向成都中億訂的貨,但是個別的東西沒貨,他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了(也就是我們在他們公司的電子賬戶),我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上,可以抵后面拿貨的應收款,請問一下,這個上賬費在T3上該怎么做分錄?
老師您好,我們公司是建筑公司,程包了一個拆遷工程,有很多廢料 廢鐵 磚渣等可以賣錢?,F(xiàn)在公司想把這些廢料給一個員工去處理,賣的錢也歸員工。廢品大概可以賣1000萬元,公司需要跟個人簽什么合同或協(xié)議么,個人需要交什么稅么,個人賬戶收那么多錢會不會有風險
老師我們公司是白酒銷售行業(yè),我們從酒廠進酒,有一個產(chǎn)品進價412,我們正常出庫掃碼,酒廠給我們公司每箱12元出庫獎勵,之后我們再打款的的時候可以用這個出庫獎勵,之后商店掃碼入庫(就是送到商店),酒廠也給商店12元。但是這個12元需要我們先給商店,酒廠再給我們公司,這兩個我應該怎么做賬好呢?酒廠給我們的12元出庫獎勵,我沖減成本可以嗎?我們公司兌付給商店的。兌的時候先記費用,以后酒廠給我們公司,我再沖減費用。這樣可以嗎
老師,我想請問:我公司是餐飲業(yè),原有門店A,這個月新開了一個店B,1月份的采購物料都是A采購,部分供應給了B,但因為現(xiàn)結(jié),采購款已由A打款給了供應商,月底了可以統(tǒng)計出A配送給B的物料金額,讓供應商分別給A,B公司就實際用量開發(fā)票,三方簽署委托付款協(xié)議,后面B再把采購款打給A,這樣操作可以嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師這個協(xié)議要怎么簽。飲料公司委托酒店把款打給我們??但是飲料公司沒有欠我們錢啊。這樣協(xié)議能合理嗎
老師你真好這么晚還回答我。。我最近剛開始做外賬緊張
老師我們不分內(nèi)外要正規(guī)做賬,是不是不用弄私戶,老師我不明白為什么弄私戶,要把公戶錢打私戶,然后用私戶報銷。這樣沒有發(fā)票的報銷就可以避免稅務調(diào)增,是因為這個原因才通過私戶嗎。(可是不走公戶報銷本來就少計費用一樣是交稅)我意思是兩者算出來不是都一樣嗎
應該是集團委托您方企業(yè)把款打給飲料公司。等于是你代收了該筆貨款
沒有關(guān)系,慢慢來,遇到了問題以后才能知道該怎么解決。
老師我不明白這個私戶,走報銷他的意義何在,沒有票的走公戶要納稅調(diào)增,可是沒有票的沒有走公戶,公戶一樣少這筆費用兩邊不是一致嗎,為什么不直接合理走公戶。
你是說沒有票的,你走了私戶還是坐進了帳里是嗎?
我是不明白,為什么報銷要從公戶轉(zhuǎn)錢到私戶,再從私戶報銷出去。這樣的意義是什么。。腦袋都轉(zhuǎn)不過來
您說的這個私戶是庫存現(xiàn)金嗎?
就是法人私人賬戶,小金庫
還是說公帳以備用金的形式轉(zhuǎn)給私戶個人,然后發(fā)生費用以后報銷就走私戶報銷
對就是這個意思 老師為什么要這樣。
他這樣操作的話。就是他可以提前先支取現(xiàn)金,放在身上備用,實際發(fā)生費用的時候再報銷。
老師應該是我鉆牛角尖,可是我還是想不通私戶明明不合規(guī),有必要先支取放一筆錢嗎。發(fā)生費用的時候正常公戶報銷不行嗎。
他直接從公戶轉(zhuǎn)到他私戶里面,如果金額不大的話,可以作為備用金使用的,這樣是符合規(guī)定的。
提前支取一筆備用金,比如說在采購的時候,可以直接付款,然后回來報銷,而不用說自己先墊資,然后回來報銷
如果采購回來的東西是企業(yè)經(jīng)營所需的,而且有發(fā)票可以直接入賬,如果沒有發(fā)票,就要納稅調(diào)增,或者去稅局代開發(fā)票。
老師您睡了嗎,如果這樣,我們公司只有一套賬要往正規(guī)走 你說公司到底需不要私戶
既然我們不管開不開票都要報稅,那還有必要私戶嗎。
今天那個飲料公司的人少我們要弄一個私戶,說我這個都不懂??墒俏艺f我們都要正規(guī)走啊,私戶難道是讓有的不想開票的供應商避稅嗎
不然想不通為什么飲料那個會計一直說我們總監(jiān)也死腦筋
我想請問你們是經(jīng)常大額走私戶嗎?如果只是小額的話,其實這個不算是私戶的,后期他會有費用來報銷,這只能算是一個備用金
偶爾有款項走了私戶,經(jīng)理說就不做賬,內(nèi)部報表再合并。
可是這不是跟一套賬相背離嗎,既然要一套賬正正經(jīng)經(jīng),怎么能不做賬
老師,我現(xiàn)在要做一套賬也負責開票。我就想知道這個私戶如果設置要怎么走才安全,才能保證自己不違規(guī)啊
像我們有一筆微信小程序開發(fā)費用四萬塊,對方是個人不能開票,就不開票,錢就是給我們私戶
經(jīng)理就說這筆錢不做賬到時候內(nèi)部自己合并報表
那這個錢不入賬是不是就沒有違規(guī)
堅持自己的原則,不虛開發(fā)票,不隱瞞收入,如果是從公賬上直接轉(zhuǎn)給老板的私戶,你就掛他的借款,后期讓他打回來,或者是讓他拿費用來報銷。不能讓賬上長期掛股東借款。
老師你真的好,問了好多天有的付費了都回答幾個字要么沒有看自己問什么。。下次提問不知道還能不能遇到您。。。老師那個微信小程序的這樣是可以的嗎
非常感謝您對我的肯定,歡迎您下次再次提問哦。
很高興能夠幫到你,記得五星好評哦,還有什么問題嗎?沒有的話我就睡覺咯
沒有開票就不要入賬,因為就算入帳了,后期稅務查到你是要補稅的。