您好,分錄紅字沖回。
老師,之前公司做賬實(shí)收資本沒到賬了,就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)收款需要做調(diào)整嗎。?
老師,實(shí)收資本賬務(wù)調(diào)整請指教,之前會計(jì)實(shí)收資本未到賬就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在覺得不合理怎么調(diào)整合適,請指教?
老師,我單位之前有5個(gè)股東,然后分別注冊了資本金驗(yàn)資,實(shí)收資本分錄也做好。 第二次,由五個(gè)股東變更為4個(gè),我直接做的分錄調(diào)整,減少的人將實(shí)收資本轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款,另外四個(gè)人,如果股份增加就做了增加實(shí)收資本,增加其他應(yīng)收款分錄,因?yàn)榭倢?shí)收資本不變。對嗎老師? 我現(xiàn)在的疑問除了以上,還想問老師,這種總資本不變的是做以上分錄,還是說直接,借實(shí)收資本A股東,貸實(shí)收資本B股東? 哪個(gè)正確請老師指教。
老師好,請問合伙人退出但以前沒有入帳,經(jīng)協(xié)商款過幾個(gè)月退,現(xiàn)在我這樣做帳務(wù)處理,1、借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款,2、借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付帳款,3、借資本公積,貸實(shí)收資本,這樣對嗎,請老師指教
老師你好!請教您關(guān)于高企認(rèn)定:能否將前期跟股東的借款調(diào)整為實(shí)收資本達(dá)到凈資產(chǎn)的增加?股東有借款在賬上,這個(gè)分錄怎么做,是借:短期借款 貸:實(shí)收資本嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師具體怎么做?請指教
您好。借:其他應(yīng)收款(法人和股東)(紅字) 貸:實(shí)收資本(紅字)
老師,那就是做相反的分錄也一樣對嘛??
老師,那我之前收到的實(shí)收資本都是按其他應(yīng)收款入賬的,現(xiàn)在該怎樣調(diào)整呢?
您好,是的,金額相同,正負(fù)相反。
您好,沒收款,都不計(jì)入實(shí)收資本。
老師,之前不是做的其他應(yīng)收款么,然后有了實(shí)收資本業(yè)務(wù)都做到其他應(yīng)收款了!這怎么調(diào)整??!
您好,若是有錢進(jìn)入,確認(rèn)實(shí)收資本是沒錯的。
您好,要有資金進(jìn)賬的過程。
老師,有進(jìn)賬的過程,那我應(yīng)該把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本怎么做賬呢?
您好,投資款入賬,借銀行存款,貸實(shí)收資本。
您好,支出,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
老師·~那我借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本,把之前做到其他應(yīng)收款的就調(diào)整過來了唄?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,這樣調(diào)整賬務(wù),是不稅務(wù)上就有風(fēng)險(xiǎn)了?
您好,您調(diào)整后的結(jié)果是其他應(yīng)收款和實(shí)收資本金額都是零。紅字沖回調(diào)整。
老師,是的,調(diào)整過來都是零,但是之后我看之前會計(jì)有收到實(shí)收資本,但做的分錄是借:銀行存款或現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,那我要調(diào)整的話,應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本,對嘛?
您好,不是的,要看入賬的回單是否注明是投資款。若不是,您還應(yīng)在往來科目處理。