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老師,實(shí)收資本賬務(wù)調(diào)整請指教,之前會計(jì)實(shí)收資本未到賬就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在覺得不合理怎么調(diào)整合適,請指教?

2020-10-21 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 19:39

您好,分錄紅字沖回。

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快賬用戶9434 追問 2020-10-21 19:39

老師具體怎么做?請指教

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:43

您好。借:其他應(yīng)收款(法人和股東)(紅字) 貸:實(shí)收資本(紅字)

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快賬用戶9434 追問 2020-10-21 19:45

老師,那就是做相反的分錄也一樣對嘛??

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快賬用戶9434 追問 2020-10-21 19:51

老師,那我之前收到的實(shí)收資本都是按其他應(yīng)收款入賬的,現(xiàn)在該怎樣調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:14

您好,是的,金額相同,正負(fù)相反。

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:15

您好,沒收款,都不計(jì)入實(shí)收資本。

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快賬用戶9434 追問 2020-10-21 20:18

老師,之前不是做的其他應(yīng)收款么,然后有了實(shí)收資本業(yè)務(wù)都做到其他應(yīng)收款了!這怎么調(diào)整??!

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:20

您好,若是有錢進(jìn)入,確認(rèn)實(shí)收資本是沒錯的。

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:21

您好,要有資金進(jìn)賬的過程。

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快賬用戶9434 追問 2020-10-21 20:52

老師,有進(jìn)賬的過程,那我應(yīng)該把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 06:21

您好,投資款入賬,借銀行存款,貸實(shí)收資本。

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齊紅老師 解答 2020-10-22 06:21

您好,支出,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。

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快賬用戶9434 追問 2020-10-22 09:33

老師·~那我借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本,把之前做到其他應(yīng)收款的就調(diào)整過來了唄?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 09:35

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶9434 追問 2020-10-22 09:37

老師,這樣調(diào)整賬務(wù),是不稅務(wù)上就有風(fēng)險(xiǎn)了?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 09:38

您好,您調(diào)整后的結(jié)果是其他應(yīng)收款和實(shí)收資本金額都是零。紅字沖回調(diào)整。

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快賬用戶9434 追問 2020-10-22 09:59

老師,是的,調(diào)整過來都是零,但是之后我看之前會計(jì)有收到實(shí)收資本,但做的分錄是借:銀行存款或現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,那我要調(diào)整的話,應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本,對嘛?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 18:16

您好,不是的,要看入賬的回單是否注明是投資款。若不是,您還應(yīng)在往來科目處理。

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您好,分錄紅字沖回。
2020-10-21
你好,其他應(yīng)收款需要重值錢的分錄,做相反的就可以。
2020-10-21
借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)收款
2020-11-18
你好,你是說這個(gè)借款怎么記其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)回分錄
2021-04-16
你好有銀行存款流水的可以
2024-03-26
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