您好 是需要去國稅局辦理
老師,我們17年收款5萬,為主營收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會計做實收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會計錯誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤為負,不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬多,利潤四萬多,如果要補交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
老師你好,我有一家企業(yè)要注銷,應(yīng)付賬款負數(shù)1000多萬,實收資本1000萬,未分配利潤100多萬。如果要注銷了,是不是要涉及到補交稅,交哪些稅呢。怎么調(diào)賬少交稅呢
老師,您好,目前有一家小規(guī)模企業(yè)需要注銷,年收入280萬,凈利潤14萬,預(yù)付470萬,預(yù)收530,應(yīng)付18萬,應(yīng)收12萬,其他應(yīng)付100萬,其他應(yīng)收160萬,庫存14萬,實繳0,所有者權(quán)益13萬,請問如果預(yù)付都取得不了發(fā)票,目前這樣的情況,如果需要注銷繳稅金額大概多少,分別是繳納哪些稅?
老師,你好,這個是房地產(chǎn)策劃有限公司(自然人獨資) 下面這個資產(chǎn)負債表,利潤表是0的,有一年多都沒有業(yè)務(wù)了,拿到代賬公司做賬的,想注銷,發(fā)現(xiàn)負債表是這樣的,你幫我分析下,因為看到應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,交交稅費這里都是 負數(shù) ,未分配利潤又有甘多。要怎么調(diào)整了。
老師,要注銷,年末有未分配利潤有9.5萬多,本季度有補以前房租3.6萬,勞務(wù)外包發(fā)票2.8萬,其余是否可以走一個人工資3萬工資,未分配利潤是負數(shù)了,就不用分紅及交企業(yè)所得稅了
匯算清繳退回預(yù)交稅款怎么做賬
咨詢下:企業(yè)所得稅匯算清繳,忘記做了,可以補申報嗎?
公司報銷可以自行擬定報銷標(biāo)準(zhǔn),還是說要按照大眾標(biāo)準(zhǔn)來呢
老師,勞務(wù)報酬比如上個月是4000,這個月是6000。上個月繳了640。那這個是累計4000+6000來算應(yīng)納所得額嗎?
社保申報,是按照統(tǒng)一的最低基數(shù)嗎
老師 會計繼續(xù)教育注冊賬號時有一個學(xué)校的畢業(yè)時間怎么填 我是報考的成人高考明年才畢業(yè)的 這個時間可以填成明年嗎
盤錦分公司2020年成立,沈陽總公司2015年成立,2020年成立盤錦分公司的時候所得稅報表是和沈陽總公司一起申報的,盤錦分公司有固定資產(chǎn)200萬,直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報表拆開,不進行一起申報,還需要調(diào)整2025年之前的報表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來嗎?
請問老師,出口退稅系統(tǒng)導(dǎo)入的報關(guān)單,不能刪除了了嘛
8月份記錄一張9月份的費用發(fā)票100元以內(nèi),我憑證已經(jīng)打出來了,不高興重新弄了,可以在9月份作廢之后重新再做一遍,還是說這個小金額的不用管
老師,請問一下6月提前預(yù)支8月份工資,是直接做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 還是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 等8月申報了 做借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款???
先在網(wǎng)上辦理注銷流程,再去稅務(wù)注銷——銀行注銷——工商注銷
假如沒有漏交稅的話,則不需要補交稅
我知道注銷流程,我是問怎么調(diào)賬
應(yīng)收應(yīng)付注銷前不是最好不能有余額嗎,要怎么調(diào)賬呢
假如沒有涉及到收入,則不需要補稅,不想要調(diào)賬,謝謝
只是應(yīng)付賬款負數(shù) 沒有涉及到收入,或者應(yīng)交稅費項目則不需要
因為您的應(yīng)付應(yīng)收的確沒有收到前提下 轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出或者收入
最好是公司出文,應(yīng)付賬款應(yīng)收 實在收不回來 然后你在賬務(wù)處理
可是轉(zhuǎn)為營業(yè)外收支的話,企業(yè)所得稅不是要調(diào)增補交企業(yè)所得稅嗎
但也可以不轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)的話,就需要補交