你好,可以根據(jù)實(shí)際的公司安排發(fā)放工資,并計(jì)計(jì)入損益 未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)不用交分紅的個(gè)稅 利潤(rùn)負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅
老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤(rùn),就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面,譬如說(shuō),上年度我盈利8萬(wàn),本年虧損了7萬(wàn),那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那一欄應(yīng)該是1萬(wàn),但現(xiàn)在是1萬(wàn)過(guò),這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師,企業(yè)簡(jiǎn)易注銷(xiāo),資產(chǎn),往來(lái)已清理,清算申報(bào)表的以前年度虧損已你補(bǔ)和清算期所得稅已繳納。假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表只?,F(xiàn)金10萬(wàn),資本公積2萬(wàn),實(shí)收資本7萬(wàn),未分配利潤(rùn)1萬(wàn)。齊紅老師說(shuō)是剩余財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元按實(shí)收資本的份額在各個(gè)所有者之間進(jìn)行分配。不用先還實(shí)收資本7萬(wàn)后,以剩余財(cái)產(chǎn)3萬(wàn)元進(jìn)行分配,是10萬(wàn)分配,是嗎?然后個(gè)人所得稅是10萬(wàn)收入-7萬(wàn)成本=3萬(wàn),30000*20%=6000元個(gè)稅分紅納稅。是嗎
老師,兩個(gè)問(wèn)題。1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)給投資人申報(bào)了工資薪金,這個(gè)工資薪金計(jì)入管理費(fèi)用,年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增上去,比如法人工資一年做了2萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用3萬(wàn)其中有投資人的2萬(wàn),匯算清繳調(diào)增2萬(wàn),那去年財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)數(shù)不就對(duì)不起來(lái),還需要更正12月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,但是個(gè)人獨(dú)資匯算清繳沒(méi)有年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這數(shù)怎么改呢,是不是去年財(cái)務(wù)報(bào)表不改,只在當(dāng)年報(bào)表中體現(xiàn)未分配利潤(rùn)多一萬(wàn)啊 2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年底有未分配利潤(rùn),這個(gè)必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤(rùn)為0嗎
老師,要注銷(xiāo),年末有未分配利潤(rùn)有9.5萬(wàn)多,本季度有補(bǔ)以前房租3.6萬(wàn),勞務(wù)外包發(fā)票2.8萬(wàn),其余是否可以走一個(gè)人工資3萬(wàn)工資,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了,就不用分紅及交企業(yè)所得稅了
老師,公司是小規(guī)模納稅人,本季度有收入大約要交2.5萬(wàn)的企業(yè)所得稅,然后4月就要注銷(xiāo)這個(gè)公司,其實(shí)如果本年不注銷(xiāo)來(lái)年匯算清繳的時(shí)這個(gè)2.5萬(wàn)是可以補(bǔ)虧不用交的,因?yàn)槲椰F(xiàn)在未分配利潤(rùn)是負(fù)的40多萬(wàn)。這樣如果我公司注銷(xiāo)的話(huà)這個(gè)錢(qián)給退嗎
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來(lái)公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠(chǎng)房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
那我到2月份工資就提3萬(wàn)多,注銷(xiāo)時(shí)是要交個(gè)人所得稅
你好,計(jì)提的工資要實(shí)發(fā)的,匯算前實(shí)發(fā)才能確認(rèn)工資