你好,可以根據(jù)實(shí)際的公司安排發(fā)放工資,并計(jì)計(jì)入損益 未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)不用交分紅的個(gè)稅 利潤(rùn)負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤(rùn),就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面,譬如說(shuō),上年度我盈利8萬(wàn),本年虧損了7萬(wàn),那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那一欄應(yīng)該是1萬(wàn),但現(xiàn)在是1萬(wàn)過(guò),這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師,企業(yè)簡(jiǎn)易注銷,資產(chǎn),往來(lái)已清理,清算申報(bào)表的以前年度虧損已你補(bǔ)和清算期所得稅已繳納。假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表只?,F(xiàn)金10萬(wàn),資本公積2萬(wàn),實(shí)收資本7萬(wàn),未分配利潤(rùn)1萬(wàn)。齊紅老師說(shuō)是剩余財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元按實(shí)收資本的份額在各個(gè)所有者之間進(jìn)行分配。不用先還實(shí)收資本7萬(wàn)后,以剩余財(cái)產(chǎn)3萬(wàn)元進(jìn)行分配,是10萬(wàn)分配,是嗎?然后個(gè)人所得稅是10萬(wàn)收入-7萬(wàn)成本=3萬(wàn),30000*20%=6000元個(gè)稅分紅納稅。是嗎
老師,兩個(gè)問(wèn)題。1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)給投資人申報(bào)了工資薪金,這個(gè)工資薪金計(jì)入管理費(fèi)用,年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增上去,比如法人工資一年做了2萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用3萬(wàn)其中有投資人的2萬(wàn),匯算清繳調(diào)增2萬(wàn),那去年財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)數(shù)不就對(duì)不起來(lái),還需要更正12月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,但是個(gè)人獨(dú)資匯算清繳沒(méi)有年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這數(shù)怎么改呢,是不是去年財(cái)務(wù)報(bào)表不改,只在當(dāng)年報(bào)表中體現(xiàn)未分配利潤(rùn)多一萬(wàn)啊 2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年底有未分配利潤(rùn),這個(gè)必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤(rùn)為0嗎
老師,要注銷,年末有未分配利潤(rùn)有9.5萬(wàn)多,本季度有補(bǔ)以前房租3.6萬(wàn),勞務(wù)外包發(fā)票2.8萬(wàn),其余是否可以走一個(gè)人工資3萬(wàn)工資,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了,就不用分紅及交企業(yè)所得稅了
老師,公司是小規(guī)模納稅人,本季度有收入大約要交2.5萬(wàn)的企業(yè)所得稅,然后4月就要注銷這個(gè)公司,其實(shí)如果本年不注銷來(lái)年匯算清繳的時(shí)這個(gè)2.5萬(wàn)是可以補(bǔ)虧不用交的,因?yàn)槲椰F(xiàn)在未分配利潤(rùn)是負(fù)的40多萬(wàn)。這樣如果我公司注銷的話這個(gè)錢(qián)給退嗎
                老師,我去年12月申報(bào)了未開(kāi)票收入430000,然后這個(gè)月我沒(méi)開(kāi)票申報(bào)時(shí)沖掉275000,可以嗎
老師你好,我們是國(guó)際貨代服務(wù)公司,收國(guó)外客戶美金,給我們的上游直接付人民幣行嗎?
老師您好,我是一個(gè)勞務(wù)個(gè)體戶(包工頭),是給勞務(wù)公司在工地上干鋼筋制作綁扎等作業(yè),我開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)項(xiàng)目名稱,又和勞務(wù)公司是簽專業(yè)作業(yè)合同嗎?
收到增值稅留抵稅款,現(xiàn)金流量項(xiàng)目填哪個(gè)?
老師,如果公司有投標(biāo)業(yè)務(wù),這個(gè)居間費(fèi)怎么處理呀
拿到電子口岸卡之后,怎么操作?
員工個(gè)人所得稅沒(méi)給他們代扣代繳,工資報(bào)少了會(huì)有影響嗎?
公司為員工制作的工衣做什么費(fèi)用
填寫(xiě)工資的報(bào)銷單據(jù)金額,寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額還是實(shí)發(fā)?
老師,公司賣(mài)自建的房屋建筑物,是不是需要繳納土地增值稅?土地是租賃的,房屋是自己建的。請(qǐng)問(wèn)是按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納,稅率多少,謝謝


那我到2月份工資就提3萬(wàn)多,注銷時(shí)是要交個(gè)人所得稅
你好,計(jì)提的工資要實(shí)發(fā)的,匯算前實(shí)發(fā)才能確認(rèn)工資