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我們事業(yè)單位4月交醫(yī)保掛賬掛錯(cuò)了,把個(gè)人部分當(dāng)做單位部分了,導(dǎo)致計(jì)提和繳納都多了,7月怎么調(diào)整賬務(wù)

2020-10-21 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 19:19

你好,按照原來(lái)的科目填寫負(fù)數(shù)就好 比如 借:管理費(fèi)用10 貸:其他應(yīng)付款10 次月 借:管理費(fèi)用 —10 貸:其他應(yīng)付款—10

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快賬用戶3366 追問(wèn) 2020-10-21 19:24

這樣可以嗎,應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)

這樣可以嗎,應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:40

您好,平掉了就可以了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:41

但是最好是掛明細(xì)科目,比如應(yīng)付職工薪酬—個(gè)人社保部分

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:41

應(yīng)付職工薪酬—單位社保部分

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快賬用戶3366 追問(wèn) 2020-10-21 19:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:46

可以的,只要能解釋的通,都是可以的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:46

不過(guò)最好是放入明細(xì)科目,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-22 00:29

您好,假如覺(jué)得可以的話,請(qǐng)給好評(píng)喔。謝謝

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你好,按照原來(lái)的科目填寫負(fù)數(shù)就好 比如 借:管理費(fèi)用10 貸:其他應(yīng)付款10 次月 借:管理費(fèi)用 —10 貸:其他應(yīng)付款—10
2020-10-21
你好后期繳納的少了吧
2023-01-01
您好 把2月份的單位計(jì)提跟繳納做相同的紅字分錄沖回 然后做個(gè)人扣減分錄
2020-05-12
你好;? ?你意思是? 全額計(jì)提到管理費(fèi)用去? 了 ?所以要調(diào)增個(gè)人部分 ; 你賬上分錄調(diào)下; 然后匯算去填寫表格調(diào)增哦??
2023-05-08
你好!直接借管理費(fèi)用—社保費(fèi)—公司部分 營(yíng)業(yè)外支出—社?!獋€(gè)人部分 貸:銀行存款
2021-10-09
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