你好,按照原來(lái)的科目填寫負(fù)數(shù)就好 比如 借:管理費(fèi)用10 貸:其他應(yīng)付款10 次月 借:管理費(fèi)用 —10 貸:其他應(yīng)付款—10
疫情期間我單位2月份繳納了單位和個(gè)人部分的社保,然后單位部分交的不能退回而是沖抵4月份和五月份個(gè)人部分的,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬啊
我們事業(yè)單位4月交醫(yī)保掛賬掛錯(cuò)了,把個(gè)人部分當(dāng)做單位部分了,導(dǎo)致計(jì)提和繳納都多了,7月怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題就是我們1月份工資表里人事把單位承擔(dān)社保部分多加了,導(dǎo)致做2月份賬務(wù)處理時(shí)2月實(shí)際扣款時(shí)金額不一致比工資表里少,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
老師,單位給員工繳納社保,員工離職了,最后一個(gè)月社保單位和個(gè)人部分都由我們單位承擔(dān),賬務(wù)怎么處理呢?
老師您好,我們這個(gè)月社保調(diào)整,原來(lái)社保基數(shù)按照高的基數(shù)繳納的,這個(gè)月社?;鶖?shù)降低了,原來(lái)多交的社保個(gè)人和單位部分都退回了,有些人已經(jīng)離職,退回的個(gè)人部分應(yīng)該怎么入賬?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
這樣可以嗎,應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)
您好,平掉了就可以了
但是最好是掛明細(xì)科目,比如應(yīng)付職工薪酬—個(gè)人社保部分
應(yīng)付職工薪酬—單位社保部分
好的,謝謝
可以的,只要能解釋的通,都是可以的,謝謝
不過(guò)最好是放入明細(xì)科目,謝謝
您好,假如覺(jué)得可以的話,請(qǐng)給好評(píng)喔。謝謝