那你們還有實收資本嗎同學(xué)
老師,之前公司做賬實收資本沒到賬了,就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實收資本 貸:其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)收款需要做調(diào)整嗎。?
公司變更股東了,之前股東是往公司賬戶存入的實收資本(借:銀行存款 貸:實收資本)現(xiàn)在新股東要原價購買老股東的實收資本,新股東也是通過個人銀行把買實收資本的錢打入公司賬戶,請問這樣怎么做分錄啊?
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進來 然后我們再轉(zhuǎn)出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
老師,你好,請問公司驗資賬戶驗資通過后老板就把錢200萬轉(zhuǎn)走了,實收資本做賬分錄這樣對嗎:轉(zhuǎn)到基本戶 借:銀行存款 貸:實收資本 ;錢轉(zhuǎn)出了,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
我們公司注冊時由代賬公司轉(zhuǎn)資金進賬戶驗資后,又轉(zhuǎn)回去給他,<借銀行存款貸實收資本,借其他應(yīng)收款貸銀行存款〉所以實收資本上是有存在實繳制的,那么在后續(xù)經(jīng)營過程中若發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么轉(zhuǎn)讓受讓雙方需要交印花稅嗎?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
有呢 實際的錢 之前的股東又轉(zhuǎn)走了
當(dāng)時掛的其他應(yīng)收款
要先做個借實收資本-舊股東 貸實收資本-新股東 嗎 其他應(yīng)收款的200萬 做 借其他應(yīng)收款 新股東 貸 其他應(yīng)收款 舊股東 這樣對嗎
對的同學(xué)是這樣的是這樣做的