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老師發(fā)票上應(yīng)收賬款是10000結(jié)果回來了9000,說1000做了折扣,這個(gè)怎么寫分錄

2020-10-21 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 16:54

你實(shí)際開票是10000的金額嗎

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快賬用戶2403 追問 2020-10-21 16:55

對的老師

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:33

那你這個(gè)1000只能做壞賬損失

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快賬用戶2403 追問 2020-10-21 17:40

老師這個(gè)壞賬損失在稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:41

實(shí)際損失是可以全額稅前扣除的

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快賬用戶2403 追問 2020-10-21 17:50

這個(gè)怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:43

借:信用減值損失 貸:壞裝準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款,

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快賬用戶2403 追問 2020-10-22 08:45

老師還有別的方法嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:46

要不可以直接計(jì)入營業(yè)外支出

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快賬用戶2403 追問 2020-10-22 08:47

老師這兩個(gè)科目有什么區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 09:58

這種就是簡單處理,兩者都是計(jì)入了損益

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你實(shí)際開票是10000的金額嗎
2020-10-21
借,應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后重新開給你的。借,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸,應(yīng)付賬款金額沒有變化吧?
2024-10-11
你好!借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
2023-08-21
對方有給你開發(fā)票嗎?如果沒有開發(fā)票的話,放到營業(yè)外支出里面。
2021-08-02
你好,當(dāng)時(shí)打重復(fù)了應(yīng)付賬款應(yīng)該有付出吧。沖回應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)差額計(jì)入營業(yè)外支出。
2021-08-02
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