你好,當(dāng)時(shí)打重復(fù)了應(yīng)付賬款應(yīng)該有付出吧。沖回應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票。現(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票?,F(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師我想問(wèn)一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應(yīng)商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒(méi)有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢(qián)打給之前那個(gè)公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應(yīng)付賬款,借什么,庫(kù)存商品嗎
老師 我公司三年前轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商時(shí),重復(fù)轉(zhuǎn)了570000元給供應(yīng)商,后來(lái)清賬發(fā)現(xiàn)了這比貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商把這筆貨款退了回來(lái),但是,供應(yīng)商只退了560000萬(wàn),扣了10000塊錢(qián),說(shuō)是抵扣以前我公司扣除他們的稅點(diǎn),我想問(wèn),現(xiàn)在我收到了這筆款項(xiàng),那么我的分錄怎么寫(xiě),供應(yīng)商扣掉的這10000塊錢(qián)我要如何做分錄??
老師好,有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,就是我有一筆公賬60多萬(wàn)的錢(qián)想轉(zhuǎn)供應(yīng)商再叫他轉(zhuǎn)回來(lái),套現(xiàn),我在他家拿了48萬(wàn)的貨(含稅),現(xiàn)在轉(zhuǎn)60萬(wàn)給他,他要收稅點(diǎn),但我要他家的發(fā)票(拿貨的48萬(wàn)的票),之后他把錢(qián)轉(zhuǎn)回給我,我再把貨款48萬(wàn)轉(zhuǎn)給他,這樣他是不是重復(fù)收了我的稅款
老師,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老板把私人的車(chē)0元出租給公司,該車(chē)輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開(kāi)具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫(xiě)什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
我們是購(gòu)買(mǎi)方 直接計(jì)營(yíng)業(yè)外支出嗎
那銷(xiāo)售方的話 是不是當(dāng)銷(xiāo)售折扣 就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用?
銷(xiāo)售方計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票支持不做折扣。
不是有商業(yè)折扣還有現(xiàn)金折扣嗎
你好,你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,查證的時(shí)候你無(wú)法證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性。
如果開(kāi)票呢
你好,開(kāi)票的話可以記錄折扣沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅。