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Q

老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當(dāng)期的費用,就要入賬在當(dāng)期,不管有沒有付款,是嗎?

2025-06-09 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-09 20:44

您好,對的,這個理解的是沒錯的哈

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快賬用戶7454 追問 2025-06-09 22:26

老師,老板墊付的費用,還沒對公戶支付給老板的,5月內(nèi)賬先入賬,是計入這個科目嗎?我用紅色框出來的這個科目。

老師,老板墊付的費用,還沒對公戶支付給老板的,5月內(nèi)賬先入賬,是計入這個科目嗎?我用紅色框出來的這個科目。
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齊紅老師 解答 2025-06-09 22:28

對,是先計入這個科目的

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快賬用戶7454 追問 2025-06-09 22:32

老師,是計入其他應(yīng)收款-墊付款項還是計入其他應(yīng)付款-墊支款呢?

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快賬用戶7454 追問 2025-06-09 22:33

或者我計入其他應(yīng)付款-墊支款?不然我還得報表往來科目重分類,是吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 22:33

這個是計入其他應(yīng)收款的墊付款

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快賬用戶7454 追問 2025-06-09 22:38

老師,其他應(yīng)收款-墊支款,不就是相當(dāng)于其他應(yīng)付款-墊支款么?如果我計入其他應(yīng)收款-墊支款。那其他應(yīng)收款-墊支款這個科目是貸方負數(shù)余額,那我報表往來科目還得重分類呀

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齊紅老師 解答 2025-06-09 22:39

是的,因為這個科目,計入的話,回頭比較好做

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快賬用戶7454 追問 2025-06-09 22:42

老師,那我就還是計入其他應(yīng)付款-墊支款,這樣做也可以吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 22:42

是的,那個也是可以的

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您好,對的,這個理解的是沒錯的哈
2025-06-09
您好 您可以暫估入賬
2021-01-14
你好,是的,理解的沒錯
2020-12-10
您好,是的,就是這個意思的
2022-11-04
當(dāng)月所屬期抵扣的發(fā)票 是當(dāng)月就要入賬
2025-03-07
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